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退稅app,重裝出口退稅軟件

來源:整理 時間:2022-10-18 16:29:22 編輯:哈爾濱本地生活 手機版

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1,重裝出口退稅軟件

我司的財務(wù)電腦出問題了,系統(tǒng)要重裝。我已經(jīng)把生產(chǎn)企業(yè)出口退稅全部拷出來,現(xiàn)在系統(tǒng)裝好了,怎么導入備份啊 ?求救啊
用買的時候的光盤自己重裝一下,再到南京擎天科技的主頁升一下級就可以用了

重裝出口退稅軟件

2,個人所得稅app退稅

1、點擊個人所得稅APP。2、點擊辦稅。點擊專項扣稅填報。3、有六個選項,如果都有的話,最好是全部填寫一下。4、回到上一個界面,點擊綜合所得年度匯算。5、點擊使用已申報數(shù)據(jù)填寫,點擊開始申報。6、直接點擊下一步,繼續(xù)點擊下一步。7、點擊提交申報。8、點擊申請退稅。9、點擊添加銀行卡信息。10、添加銀行卡信息,點擊下一步。11、會顯示銀行卡添加成功。之后就可以等待退款到賬了。

個人所得稅app退稅

3,簡單通俗的講 是不是只有當進項大于銷項時 才會退稅 具體到退稅的

簡單的說,就是有留抵稅額的時候才會退稅。如果你有100留抵稅額,你的出口退稅算出來是50,那么就退50如果你有100留抵稅額,你的出口退稅算出來是150,那么就退100,另外50下個月轉(zhuǎn)為留抵稅額如果你沒有留抵稅額,你的出口退稅算出來是150,那么就不能退,150出口退稅下個月轉(zhuǎn)為留抵稅額 退稅會退到你的公司賬戶。

簡單通俗的講 是不是只有當進項大于銷項時 才會退稅  具體到退稅的

4,為什么WINDOWS2007系統(tǒng)安裝不了進出口退稅軟件

你試試在安裝程序那個exe上右鍵-以管理員身份運行,或者在exe上右鍵-屬性,在兼容性下用2000的兼容,再運行看看。如果還是不行每個軟件在開發(fā)時都有限定的開發(fā)環(huán)境,如果這個軟件在開發(fā)時沒有考慮到windows7的話可能是不能用的(你可以向軟件提供商詢問對win7的支持情況和解決方案)
我不會~~~但還是要微笑~~~:)

5,如何查看出口貨物退稅申報表

出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)明細,填在17欄,未開具的,然后填表二,填第2欄認證的和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;如果是外貿(mào)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
出口退稅明細表是自動生成,上面的項目有好多,如果你單位有出口退稅軟件,你進入一下就了解了。

6,漲姿勢了使用支付寶退稅還有VIP通道這是啥操作

你好,這是支付寶為螞蟻會員提供的快速退稅通道權(quán)益,只要支付寶螞蟻會員是鉑金會員或者鉆石會員,便可以免費享受Global Blue環(huán)球藍聯(lián)在意大利羅馬費米齊諾機場、意大利米蘭馬爾彭薩機場、德國法蘭克福機場、德國慕尼黑機場、西班牙馬德里巴拉哈斯機場、瑞士蘇黎士機場、丹麥哥本哈根機場的退稅VIP快速通道。只要打開支付寶APP,點擊“我的”,再點擊“螞蟻會員”后出示手機頁面給Global Blue的工作人員,符合要求即可享受該權(quán)益。
不明白啊 = =!

7,出口退稅認定申請表到哪里下載

出口退稅資格認定表 應該是在國稅柜臺領(lǐng)的。網(wǎng)上沒有下載。我前幾天去國稅辦理 補辦報關(guān)單的申報,在國稅柜臺上看到的,而且還拍了照片。
如何在國家稅務(wù)局網(wǎng)站下載企業(yè)端軟件下載《出口退免稅備案表》:1)、登錄所述國家稅務(wù)局網(wǎng)站下載企業(yè)端軟件網(wǎng)站: 首頁>辦稅服務(wù) > 資料下載 > 軟件及其他資料下載:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)v16.0 (適用于外貿(mào)企業(yè)) 或生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)v14.0(適用于生產(chǎn)企業(yè))2)安裝已下載的申報系統(tǒng)。將所下載的安裝程序根據(jù)提示進行安裝。3)登陸“出口企業(yè)退稅申報系統(tǒng)”,使用系統(tǒng)默認用戶(用戶名:sa 密碼為空)登陸。注意:首次登陸需修改海關(guān)企業(yè)代 碼、納稅人識別號、企業(yè)名稱等信息, 注意所錄入的信息必須與稅務(wù)登記信 息完全一致,不能使用簡稱。4. 制作電子數(shù)據(jù):(1)錄入申請資料;(2)打印相關(guān)表格 菜單:免抵退稅申報—>打印資格認定相關(guān)報表

8,退稅高手請進

我是上海的外貿(mào)企業(yè)退稅  一、口岸交單流程:  1.申請核銷單  在電子口岸上-出口收匯-核銷單申請-輸入要申請的份數(shù)-確認  2.申領(lǐng)  隔天帶身份證、操作員卡、核銷單領(lǐng)取證、筆去外管局20號窗口申領(lǐng)核銷單  3.備案  在電子口岸上-出口收匯-批量備案-備案口岸(2200上海口岸)-成功  2小時左右可在組合查詢上查詢備案情況  4.交單  報關(guān)單送至報關(guān)行1到2天后,在電子口岸上  核銷單-出口收匯-批量交單-全選-交單-成功  報關(guān)單-出口退稅-數(shù)據(jù)報送-全體報送-提交所有-成功  二、出口核銷流程  1.外匯申報四至五天后去外管局5/7/8號窗口核銷(20元每份),敲章(按報關(guān)單日期單據(jù)的排序:水單-展開的核銷單-報關(guān)單綠聯(lián))  2.將已核銷的單據(jù)進行整理  核銷單退稅聯(lián)與對應的報關(guān)單黃聯(lián),供應商開來的增值稅發(fā)票裝訂在一起,并核對增票與報關(guān)單上的品名、數(shù)量是否一致,其余的留底待以后歸檔。  三、出口退稅流程(注意報關(guān)單的出口日期90天內(nèi)申報)  1.增值稅發(fā)票認證  業(yè)務(wù)員收到增值稅發(fā)票核對完畢后,將增值稅發(fā)票、報關(guān)單黃聯(lián)、商業(yè)發(fā)票2張一并退還  增值稅發(fā)票在網(wǎng)上認證-仔細輸入信息(增值稅右下角寫認證日期)-發(fā)送數(shù)據(jù),發(fā)送前先核對認證份數(shù)-收取回執(zhí),檢查是否都通過認證,未通過的要及時修改-清單打印。  清單與抵扣聯(lián)留下,發(fā)票聯(lián)給財務(wù),統(tǒng)計金額、稅額及認證份數(shù)  注意:一般新認證的發(fā)票要10天左右才會有稅務(wù)局的反饋信息,才可以退稅  2.輸入退稅軟件  收集一套退稅資料(報關(guān)單黃聯(lián)、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票2張),進行編號,仔細輸入進出貨明細-生成預審數(shù)據(jù)  收集全的退稅資料交財務(wù)作帳,每份作完帳的報關(guān)單上都有標記,且商業(yè)發(fā)票只有一張。  3.備案(企業(yè)超過2年的就轉(zhuǎn)為老企業(yè),此步驟跳過)  在出口日期的90天內(nèi)填寫備案情況表去稅務(wù)局備案  填表用途:信息未到(原因是增值稅發(fā)票已認證,但沒有信息反饋)  4.預審  預審前先將要做預審的重新編制關(guān)聯(lián)號,編制退稅當月的關(guān)聯(lián)號。做網(wǎng)上退稅預審  預審結(jié)果有錯誤的要及時修改  對于有換匯成本異常的要做換匯成本異常表  換匯成本公式: 不含稅金額+不含稅金額(17%-退稅率)  5< <8  美圓離岸價(報關(guān)單上的金額)  5.正審  待預審成功在網(wǎng)上做正式申報,打印進、出貨明細及匯總表  網(wǎng)上正式申報后,會有稅務(wù)局的信息反饋回執(zhí)及交紙制材料的具體時間  整套退稅資料包括:出貨明細報表一份、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票1張、報關(guān)單黃聯(lián)  因為已轉(zhuǎn)為退稅老企業(yè),所以可以先退稅后核銷。如果有未核銷的要填寫出口未繳核銷單明細,在出口報關(guān)日期180天內(nèi)將已核銷的核銷單交至稅務(wù)局即可。  一般若月初上交,下月初批準退稅款,為期一個月左右。
1.交單 報關(guān)單送至報關(guān)行4天后,在電子口岸上操作 核銷單-出口收匯-批量交單-全選-交單-成功 報關(guān)單-出口退稅-數(shù)據(jù)報送-全體報送-提交所有-成功 2.出口退稅流程(注意報關(guān)單的出口日期90天內(nèi)申報) 1.增值稅發(fā)票認證 業(yè)務(wù)員收到增值稅發(fā)票核對完畢后,將增值稅發(fā)票、報關(guān)單黃聯(lián)、商業(yè)發(fā)票2張一并退還 增值稅發(fā)票在網(wǎng)上認證-仔細輸入信息(增值稅右下角寫認證日期)-發(fā)送數(shù)據(jù),發(fā)送前先核對認證份數(shù)-收取回執(zhí),檢查是否都通過認證,未通過的要及時修改-清單打印。 清單與抵扣聯(lián)留下,發(fā)票聯(lián)給財務(wù),統(tǒng)計金額、稅額及認證份數(shù) 注意:一般新認證的發(fā)票要10天左右才會有稅務(wù)局的反饋信息,才可以退稅 2.輸入退稅軟件 收集一套退稅資料(報關(guān)單黃聯(lián)、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票2張),進行編號,仔細輸入進出貨明細-生成預審數(shù)據(jù) 收集全的退稅資料交財務(wù)作帳,每份作完帳的報關(guān)單上都有標記,且商業(yè)發(fā)票只有一張。 3.備案(企業(yè)超過2年的就轉(zhuǎn)為老企業(yè),此步驟跳過) 在出口日期的90天內(nèi)填寫備案情況表去稅務(wù)局備案 填表用途:信息未到(原因是增值稅發(fā)票已認證,但沒有信息反饋) 4.預審 預審前先將要做預審的重新編制關(guān)聯(lián)號,編制退稅當月的關(guān)聯(lián)號。做網(wǎng)上退稅預審 預審結(jié)果有錯誤的要及時修改 對于有換匯成本異常的要做換匯成本異常表 換匯成本公式: 不含稅金額+不含稅金額(17%-退稅率) 5< <8 美圓離岸價(報關(guān)單上的金額) 5.正審 待預審成功在網(wǎng)上做正式申報,打印進、出貨明細及匯總表 網(wǎng)上正式申報后,會有稅務(wù)局的信息反饋回執(zhí)及交紙制材料的具體時間 整套退稅資料包括:出貨明細報表一份、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票1張、報關(guān)單黃聯(lián) 因為已轉(zhuǎn)為退稅老企業(yè),所以可以先退稅后核銷。如果有未核銷的要填寫出口未繳核銷單明細,在出口報關(guān)日期180天內(nèi)將已核銷的核銷單交至稅務(wù)局即可。 一般若月初上交,下月初批準退稅款,為期一個月左右。
兩這方法適用范圍不同,一是“免、抵、退稅辦法”;二是“先征后退”  “免、抵、退”稅適用于有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口的自產(chǎn)貨物的增值稅, 計稅依據(jù)為出口貨物的離岸價,退稅率與外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅率相同。其特點是,出口貨物的應退稅款不是全額退稅,而是先免征出口環(huán)節(jié)稅款,再抵減內(nèi)銷貨物應納稅額,對內(nèi)銷貨物應納稅額不足抵減應退稅額部分,根據(jù)企業(yè)出口銷售額占當期(1個季度)全部貨物銷售額的比例確定是否給予退稅。  “先征后退”稅辦法,適用于沒有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)委托出口的自產(chǎn)貨物。其特點是,對出口貨物出口環(huán)節(jié)照常征收增值稅、消費稅,手續(xù)齊全給予退稅。征稅由主管征稅的國稅機關(guān)負責,退稅由主管出口退稅的國稅機關(guān)負責。  目前,我國企業(yè)出口商品主要有生產(chǎn)企業(yè)自營(委托)出口和通過外貿(mào)出口兩種方式,相應地,出口退稅形成了生產(chǎn)企業(yè)自營(委托)出口與外貿(mào)出口兩種不同的退稅方式。因為生產(chǎn)企業(yè)自營(委托)出口與外貿(mào)出口計算出口退稅有差異,導致二者稅負有較大區(qū)別,納稅人應結(jié)合自身情況,盡可能采用稅負低、出口退稅多的出口方式。  現(xiàn)行外貿(mào)企業(yè)出口貨物應退增值稅稅額,依進項稅額計算,具體計算公式為:應退稅額=購進貨物的進項金額×退稅率;對出口貨物庫存賬和銷售賬均采用加權(quán)平均價核算的企業(yè),應退稅額=出口貨物數(shù)量×加權(quán)平均進價×退稅率,其退稅依據(jù)是外貿(mào)企業(yè)購進出口貨物的進價。而生產(chǎn)企業(yè)自營(委托)出口應退的增值稅是執(zhí)行“免、抵、退”或“先征后退”,出口退稅的稅額取決于出口的離岸價銷售收入及其進項稅額。  企業(yè)采用自營(委托)出口,自行辦理出口退稅的形式,同把貨物銷售給外貿(mào)企業(yè)出口,由外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅的形式稅負有何差異呢?這兩種形式因為在退稅方面采用不同的退稅方式,由此產(chǎn)生了不同的結(jié)果。  例如:某中外合資企業(yè)a公司以農(nóng)產(chǎn)品為原材料生產(chǎn)工業(yè)品出口,1999年自營出口20000萬元,可抵扣的進項稅額為1500萬元,該公司自營出口執(zhí)行先征后退,征稅率為17%,退稅率為13%,年應納增值稅額為:20000×17%-1500=1900萬元,出口環(huán)節(jié)應退增值稅:20000×13%=2600萬元。征稅機關(guān)可征增值稅1900萬元,退稅機關(guān)應退稅2600萬元,退稅扣減征稅后,該企業(yè)實際可得到的稅收補貼為700萬元。  假設(shè)a公司有關(guān)聯(lián)外貿(mào)b公司,a公司把產(chǎn)品以同樣的價格銷售給b公司,b公司再以同樣的價格銷售到境外,a公司開具增值稅專用發(fā)票價稅合計20000萬元,則a公司應納增值稅為:20000÷(1+17%)×17%-1500=1406萬元,b公司可得到退稅:20000÷(1+17%)×13%=2222萬元。  稅務(wù)機關(guān)征稅1406萬元,退稅機關(guān)退稅2222萬元,a、b兩公司實際可得到的稅收補貼為2222-1406=816萬元。  通過以上例子,我們不難發(fā)現(xiàn),同樣的外銷收入,卻產(chǎn)生了不同的結(jié)果。從a、b兩公司來看,自營出口實際得到的稅收補貼是700萬元,而通過外貿(mào)出口實際得到的稅收補貼是816萬元,兩者相差達到116萬元。顯然,通過外貿(mào)出口對a、b公司更加劃算。
文章TAG:退稅app退稅app重裝

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