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怎么申請(qǐng)退稅,怎么樣申請(qǐng)辦理出口退稅權(quán)利

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-09-15 22:55:31 編輯:長(zhǎng)沙本地生活 手機(jī)版

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1,怎么樣申請(qǐng)辦理出口退稅權(quán)利

大概流程:1、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照,增加“貨物及技術(shù)進(jìn)出口”的經(jīng)營(yíng)范圍。2、變更組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。3、去貿(mào)工局做對(duì)外貿(mào)易備案。4、去海關(guān)做進(jìn)出口收發(fā)貨人登記。5、去電子口岸辦理法人卡、操作員卡。6、去外匯管理局辦理備案、培訓(xùn)、開(kāi)立外匯經(jīng)常性賬戶(hù)。7、去主管口岸海關(guān)辦理備案。8、去主管檢驗(yàn)檢疫局辦理備案登記。9、其實(shí)做了第四步后你就可以去國(guó)稅局辦理出口退稅的備案登記了。
你說(shuō)呢...

怎么樣申請(qǐng)辦理出口退稅權(quán)利

2,怎么申請(qǐng)退稅

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看 回答 企業(yè)在取得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的文件和出具的證明書(shū)后,會(huì)在30天內(nèi)辦理出口企業(yè)的退稅登記。1、企業(yè)收到“退稅登記表”后,按照登記表和有關(guān)要求填寫(xiě),蓋上企業(yè)印章和有關(guān)人員印章后,與出口產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明書(shū)等證明資料一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)如審查無(wú)誤,接受登記。2、稅務(wù)機(jī)關(guān)接受企業(yè)正式申請(qǐng),審查無(wú)誤,按規(guī)定程序批準(zhǔn)后,向企業(yè)發(fā)放“出口退稅登記”。3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化,部分退稅政策發(fā)生變化的,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷(xiāo)退稅登記。 這是企業(yè)退稅 第一步:準(zhǔn)備申報(bào)安裝個(gè)人所得稅軟件,打開(kāi)軟件后,先進(jìn)行注冊(cè)登錄,進(jìn)入年度匯算:首頁(yè)【常用業(yè)務(wù)】—【綜合所得年度匯算】;1)進(jìn)入申報(bào)界面后,填報(bào)方式有【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)】 和【自行填寫(xiě)】?jī)煞N選擇。2)為了方便申報(bào),推薦大家選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)】,稅務(wù)機(jī)關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報(bào)數(shù)據(jù),大家只需確認(rèn)即可。3)選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)】—【開(kāi)始申報(bào)】后,系統(tǒng)提示【標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)須知(使用已申報(bào)數(shù)據(jù))】,點(diǎn)擊“我已閱讀并知曉”,開(kāi)始年度匯算申報(bào)。第二步:確認(rèn)信息需要對(duì)個(gè)人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)。第三步:填報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無(wú)誤,可直接點(diǎn)擊【下一步】。第四步:計(jì)算稅款數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。第五步:提交申報(bào)確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】即可。第六步:退(補(bǔ))稅如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請(qǐng)退稅】。 這是個(gè)人所得稅退稅申請(qǐng)。 更多2條 

怎么申請(qǐng)退稅

3,怎么申請(qǐng)退稅

申請(qǐng)退稅的方法如下:1、準(zhǔn)備申報(bào):在相關(guān)的軟件中進(jìn)行申報(bào)并選擇對(duì)應(yīng)的年度;2、選擇填報(bào)的方式:選擇適合的方式進(jìn)行填報(bào);3、確認(rèn)信息:對(duì)填報(bào)的信息以及相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn);4、計(jì)算稅款:系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)清算稅額;5、退稅補(bǔ)稅:對(duì)系統(tǒng)結(jié)果確認(rèn)后進(jìn)行補(bǔ)稅或者是退稅。《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第八條納稅人、扣繳義務(wù)人有權(quán)向稅務(wù)機(jī)關(guān)了解國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定以及與納稅程序有關(guān)的情況。納稅人、扣繳義務(wù)人有權(quán)要求稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人、扣繳義務(wù)人的情況保密。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法為納稅人、扣繳義務(wù)人的情況保密。納稅人依法享有申請(qǐng)減稅、免稅、退稅的權(quán)利。納稅人、扣繳義務(wù)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)所作出的決定,享有陳述權(quán)、申辯權(quán);依法享有申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟、請(qǐng)求國(guó)家賠償?shù)葯?quán)利。納稅人、扣繳義務(wù)人有權(quán)控告和檢舉稅務(wù)機(jī)關(guān)、稅務(wù)人員的違法違紀(jì)行為。

怎么申請(qǐng)退稅

4,退稅怎么規(guī)定

根據(jù)《稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》以及《關(guān)于應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定,當(dāng)納稅人既有應(yīng)退稅款又有欠繳稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以將應(yīng)退稅款和利息先抵扣欠繳稅款;抵扣后有余額的,退還納稅,根據(jù)國(guó)稅發(fā)〔2009〕79號(hào)第十一條規(guī)定,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定:納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)立即退還。具體咨詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān)。
天津市拆遷購(gòu)房退稅新規(guī)定是待解決 546b377fb332e 買(mǎi)房的契稅都退嗎? 房款的3... 合同糾紛相關(guān)詞條: 約定合同定金要注意哪些事項(xiàng)雙倍返還定金怎樣規(guī)定怎樣限制違約

5,個(gè)稅怎么申報(bào)退稅

個(gè)人所得稅申報(bào)退稅可以在個(gè)人所得稅APP中操作或者區(qū)當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳辦理。個(gè)人所得稅辦理退稅的時(shí)間一般是在每年的3月份,即每年的3月份是辦理上年度的個(gè)稅退稅。具體辦理退稅的時(shí)間范圍為每年的3月1日至5月31日期間。個(gè)稅怎么申報(bào)退稅:1、下載個(gè)稅APP它是辦理個(gè)人所得稅退稅的唯一官方渠道,若還沒(méi)有下載的可以在手機(jī)商店自行下載并安裝。2、注冊(cè)登錄若是此前有辦理過(guò)退稅業(yè)務(wù)的,直接用手機(jī)號(hào),再輸入登錄密碼即可。如果是第一次辦理的,需要先注冊(cè),并設(shè)置好相關(guān)密碼,再登錄。3、進(jìn)入首頁(yè)會(huì)看到“2021綜合所得年度匯算”,現(xiàn)在還是準(zhǔn)備階段,等到了3月1日就可以直接進(jìn)入就可以,然后再選擇2021年度。4、確認(rèn)信息需要對(duì)個(gè)人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)5、計(jì)算稅款數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。6、提交申報(bào)確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】即可。7、選擇銀行卡按相關(guān)步驟提示進(jìn)行到最后,若是退稅金額為零,則無(wú)需退稅。如果有錢(qián)可以退,就選擇對(duì)應(yīng)的銀行卡進(jìn)行退款,一般一周就會(huì)退到你留的銀行卡上。

6,辦理出口退稅的流程

外貿(mào)企業(yè)在貨物出口、配套收齊有關(guān)出口、進(jìn)貨單證、提供相關(guān)單證電子信息后向主管退稅機(jī)關(guān)辦理退稅申報(bào)。除另有規(guī)定外,退稅申報(bào)每月一次,具體申報(bào)期由主管退稅機(jī)關(guān)決定。  我這里有流程圖,可是不知道怎么給你看。  系統(tǒng)配置  ↓  基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ? 1.進(jìn)貨明細(xì)表2.出口明細(xì)表  ————→ ↓ 3.進(jìn)貨分批單4.各類(lèi)單證 5.認(rèn)證發(fā)票等外部信息  ↑ 數(shù)據(jù)加工處理? 1,進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 2,換匯成本檢查  ↑ ↓ 3,數(shù)據(jù)一致性檢查  ↑ 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)  ↑ ↓  ↑ 去稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)申核——得到信息反饋  ↑ ↓  ↑ 反饋信息的讀入、處理  ↑ ↓  ←——撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)——進(jìn)行修改調(diào)整  ↓  確認(rèn)正式申報(bào)  ↓  錄入?yún)R總表  ↓  報(bào)表打印  ↓  生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)  ↓——————錄入及打印分批單(如需要)  去稅務(wù)機(jī)關(guān)正式申報(bào)  ↓  反饋信息的讀入、處理  ↓  審核認(rèn)可——————得到信息反饋  挖好了,你該給我增加點(diǎn)懸賞金,我那么辛苦給你弄出來(lái),沒(méi)有功勞也有苦勞啊!

7,怎么退稅

在各大應(yīng)用市場(chǎng)搜索下載“個(gè)人所得稅”App;打開(kāi)App點(diǎn)擊“2020綜合所得年度匯算”模塊;“查看”已填報(bào)信息或“去填報(bào)”相關(guān)項(xiàng)目之后,按照“個(gè)人所得稅”APP流程指示,完成操作即可。退稅是指因某種原因或特殊情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)將已征稅款按規(guī)定的程序和手續(xù)退還給原納稅人的一項(xiàng)稅收業(yè)務(wù),主要包括:誤收退稅、政策性退稅和其他退稅。辦理退稅的基本程序和規(guī)定為:納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請(qǐng),稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后,根據(jù)不同情況予以辦理。退稅詳細(xì)申請(qǐng)步驟如下:1、下載個(gè)人所得稅 APP,打開(kāi)APP后,可從以下入口進(jìn)入年度匯算:首頁(yè)常用業(yè)務(wù)—綜合所得年度匯算。2、首頁(yè)我要辦稅—“稅費(fèi)申報(bào)”綜合所得年度匯算。3、進(jìn)入申報(bào)界面后,填報(bào)方式有使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)和自行填寫(xiě)兩種選擇。4、為了方便申報(bào),推薦大家選擇使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě),稅務(wù)機(jī)關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報(bào)數(shù)據(jù),大家只需確認(rèn)即可。5、選擇使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)—開(kāi)始申報(bào)后,系統(tǒng)提示標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)須知(使用已申報(bào)數(shù)據(jù)),點(diǎn)擊“我已閱讀并知曉”,開(kāi)始年度匯算申報(bào)。6、此處需要對(duì)個(gè)人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)。7、確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無(wú)誤,可直接點(diǎn)擊下一步。8、數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。9、確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊提交申報(bào)即可。如存在多預(yù)繳稅款,可選擇申請(qǐng)退稅。點(diǎn)擊申請(qǐng)退稅后,納稅人需選擇退稅銀行卡。如前期已添加過(guò)銀行卡,系統(tǒng)將自動(dòng)帶出已填銀行卡信息。您需新增,點(diǎn)擊添加銀行卡信息—確定。若符合免予申報(bào)條件的,則無(wú)需補(bǔ)稅。如您綜合所得年度匯算需要補(bǔ)稅但滿(mǎn)足免予匯算條件,則在稅款計(jì)算后,申報(bào)界面直接點(diǎn)擊享受免申報(bào)即可,無(wú)需繳納稅款。

8,出口退稅網(wǎng)上申報(bào)流程

企業(yè)在做每個(gè)月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個(gè)月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作:一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶(hù)名:sa(注意大小寫(xiě));初始密碼為空.二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對(duì)9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609.三基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增.1所屬期自動(dòng)生成.2序號(hào)編制規(guī)則是從0001到9999,記銷(xiāo)售日期自動(dòng)生成.3所屬期標(biāo)志自動(dòng)生成.4進(jìn)料手冊(cè)登記號(hào)填對(duì)應(yīng)的進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào),如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空.5出口報(bào)關(guān)單號(hào)視情況而定a如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷(xiāo)單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào),取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字.b如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,報(bào)關(guān)單號(hào)視稅務(wù)局的要求,若沒(méi)有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號(hào),則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002002.6出口日期為報(bào)關(guān)日期.7外匯核銷(xiāo)單號(hào).如果外匯核銷(xiāo)單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷(xiāo)單的號(hào)碼,如果沒(méi)有收齊核銷(xiāo)單,則為空.8代理證明號(hào).如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號(hào),如果是有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空.9單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,則為BH.10出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對(duì)應(yīng)的商品代碼.該代碼對(duì)應(yīng)具體的征退稅率.11出口商品名稱(chēng)自動(dòng)生成.12單位自動(dòng)生成.13出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量.14原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD.15原幣幣別自動(dòng)生成.16原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的FOB價(jià).17原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷(xiāo)售額.18人民幣離岸價(jià)自動(dòng)生成.19美圓匯率同原幣匯率.20美圓離岸價(jià)自動(dòng)生成.21征稅稅率自動(dòng)生成.22退稅率自動(dòng)生成,由商品代碼決定.23征退稅差額自動(dòng)生成.24應(yīng)退稅額自動(dòng)生成.25出口發(fā)票號(hào)為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號(hào),不能為空.26保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入.27序號(hào)重排對(duì)記錄的序號(hào)進(jìn)行重新排列.如果斷號(hào)或者重號(hào),則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào).四基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增.這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作.1根據(jù)收齊的單證,找到對(duì)應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改.2所屬期自動(dòng)生成.3序號(hào)規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入.4單證收齊標(biāo)志為BH.可以看出,填上BH后,出口報(bào)關(guān)單號(hào)和外匯核銷(xiāo)單號(hào)欄變?yōu)榭商? 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. 6 外匯核銷(xiāo)單
在綜合數(shù)據(jù)查詢(xún)中就可以查詢(xún)已經(jīng)申報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù),你可以可以在網(wǎng)頁(yè)鏈接 獲取已申報(bào)的歷史數(shù)據(jù)并查詢(xún)
先同步回以前申報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù),再在數(shù)據(jù)查詢(xún)中查看。網(wǎng)頁(yè)鏈接
審核反饋處理--已認(rèn)可數(shù)據(jù)查詢(xún)

9,出口退稅申報(bào)的操作步驟

出口退稅申報(bào)的操作步驟:  一、出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入  1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))  2、申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  二、收齊出口單證明細(xì)錄入  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號(hào)錄入四位,如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報(bào)關(guān)單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò),應(yīng)修改并填報(bào)“人工挑過(guò)申批表”—外匯銷(xiāo)核單號(hào)核對(duì),如有錯(cuò)與上一樣—保存  三、申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  四、免抵退稅申報(bào)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤(pán)預(yù)審  五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷(xiāo)已生成數(shù)據(jù)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)保存—拷到A盤(pán)  六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報(bào)表錄入)  七、數(shù)據(jù)一次性檢查  八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報(bào)匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷(xiāo)售額與增值稅納稅申報(bào)表差額)  九、數(shù)據(jù)一次性檢查  十、打印報(bào)表:免抵退稅申報(bào)—打印申報(bào)報(bào)表:  a、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表  b、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表  c、出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)
出口退稅申報(bào)的正常操作步驟  出口退稅系統(tǒng)是增值稅申報(bào)系統(tǒng)的一個(gè)重要的輔助系統(tǒng),它解決的是企業(yè)出口業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)享受的退稅問(wèn)題,就是計(jì)算當(dāng)期的應(yīng)退稅額.撇開(kāi)增值稅不說(shuō),只要有出口業(yè)務(wù),稅務(wù)局就要求企業(yè)使用出口退稅系統(tǒng).出口退稅系統(tǒng)通過(guò)企業(yè)、稅務(wù)局和海關(guān)使用的不同版本,將三者的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比和計(jì)算,形成了一個(gè)有機(jī)的整體.但是對(duì)于沒(méi)有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō),不會(huì)運(yùn)用到這個(gè)系統(tǒng).  企業(yè)在做每個(gè)月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個(gè)月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作:  一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶(hù)名:sa(注意大小寫(xiě));初始密碼為空.  二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對(duì)9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609.  三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增.  1 所屬期自動(dòng)生成.  2 序號(hào)編制規(guī)則是從0001到9999,記銷(xiāo)售日期自動(dòng)生成.  3 所屬期標(biāo)志自動(dòng)生成.  4 進(jìn)料手冊(cè)登記號(hào)填對(duì)應(yīng)的進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào),如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空.  5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)視情況而定  a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷(xiāo)單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào),取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00x(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字.  b 如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,報(bào)關(guān)單號(hào)視稅務(wù)局的要求,若沒(méi)有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號(hào),則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002002.  6 出口日期為報(bào)關(guān)日期.  7 外匯核銷(xiāo)單號(hào).如果外匯核銷(xiāo)單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷(xiāo)單的號(hào)碼,如果沒(méi)有收齊核銷(xiāo)單,則為空.  8 代理證明號(hào).如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號(hào),如果是有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空.  9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,則為bh.  10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對(duì)應(yīng)的商品代碼.該代碼對(duì)應(yīng)具體的征退稅率.  11 出口商品名稱(chēng)自動(dòng)生成.  12 單位自動(dòng)生成.  13 出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量.  14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd.  15 原幣幣別自動(dòng)生成.  16 原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的fob價(jià).  17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷(xiāo)售額.  18 人民幣離岸價(jià)自動(dòng)生成.  19 美圓匯率同原幣匯率.  20 美圓離岸價(jià)自動(dòng)生成.  21 征稅稅率自動(dòng)生成.  22 退稅率自動(dòng)生成,由商品代碼決定.  23 征退稅差額自動(dòng)生成.  24 應(yīng)退稅額自動(dòng)生成.  25 出口發(fā)票號(hào)為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號(hào),不能為空.  26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入.  27 序號(hào)重排對(duì)記錄的序號(hào)進(jìn)行重新排列.如果斷號(hào)或者重號(hào),則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào).  四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增.  這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作.  1 根據(jù)收齊的單證,找到對(duì)應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改.  2 所屬期自動(dòng)生成.  3 序號(hào)規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入.  4 單證收齊標(biāo)志為bh.可以看出,填上bh后,出口報(bào)關(guān)單號(hào)和外匯核銷(xiāo)單號(hào)欄變?yōu)榭商?  5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類(lèi)推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字.  6 外匯核銷(xiāo)單號(hào)為核銷(xiāo)單上號(hào)碼.  7 提示報(bào)關(guān)單號(hào)與以前報(bào)關(guān)單號(hào)不符,核銷(xiāo)單號(hào)與以前核銷(xiāo)單號(hào)不符,確認(rèn)替換.  8 保存.進(jìn)行下一筆操作.  9 序號(hào)重排.對(duì)序號(hào)進(jìn)行重新排列.斷號(hào)或重號(hào)將不能進(jìn)行后來(lái)的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào).  五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì).  這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的業(yè)務(wù),進(jìn)行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯(cuò)誤可能包括:對(duì)與同一張報(bào)關(guān)單  1 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工;出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入不是進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)是進(jìn)料加工.  2 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.  3 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的原幣離岸價(jià)與收齊單證的原幣離岸價(jià)不一致.  4 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的出口發(fā)票號(hào)與收齊單證的出口發(fā)票號(hào)不一致.  5 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致.  6 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.  進(jìn)行出口貨物沖減:  1 對(duì)應(yīng)有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對(duì)號(hào),確定.于是在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的里面會(huì)相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號(hào)為z000.  2 對(duì)所有有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,可以看見(jiàn)生成的所有的沖減記錄,序號(hào)都是z000.進(jìn)行序號(hào)重排.  3 對(duì)應(yīng)做過(guò)沖減的報(bào)關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時(shí)填入的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷(xiāo)單號(hào)為實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷(xiāo)單號(hào),單證收齊標(biāo)志為空.  六 免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).  1 所屬期自動(dòng)帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.  2 若需要在申報(bào)之前進(jìn)行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定.  3 填入申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過(guò)瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建.  七進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-增加.對(duì)照企業(yè)的增值稅申報(bào)表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù).  八進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動(dòng)生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點(diǎn)擊保存.  九免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù).同免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).  十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局,進(jìn)行預(yù)申報(bào).稅務(wù)局會(huì)生成疑點(diǎn)信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè).  十一企業(yè)得到反饋信息后,進(jìn)行反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入(接受).  十二反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢(xún),查詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的信息,并對(duì)信息進(jìn)行處理.  十三 將最終的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān).  十四 免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表.  打印以下報(bào)表:  1 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))  2 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(前期單證收齊)  3 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表  4 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表附表(視稅務(wù)機(jī)關(guān)要求)  企業(yè)當(dāng)月的申報(bào)工作至此結(jié)束.  注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例.  2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù).以后會(huì)在專(zhuān)門(mén)的文章中介紹進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟.  3 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.
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