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會計的工作,會計都應該做些什么工作

來源:整理 時間:2023-05-01 13:44:06 編輯:好學習 手機版

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1,會計都應該做些什么工作

會計的工作就是記帳與核算,還涵蓋稅務。基本分成:電算化會計、成本會計、主管會計、大點的企業(yè)還有財務管理會計。具體的會計工作一般有:制作憑證、審核憑證、輸入憑證(電腦記帳)、成本核算、出會計報表、進行稅務申報、還有憑證裝訂、出納對帳等工作,一般銷售收入在千萬元以下的企業(yè)也差不多。歸于財務方面的工作還有銀行融資、年報審計、資產(chǎn)評估、財務制度建立、資金調(diào)配、參與各種計劃的制定和考核。

會計都應該做些什么工作

2,會計是做什么的啊

會計可是一門學問呀..雖然現(xiàn)在學會計的人很多.但大都只是負責公司里的會計核算..在會計里最好的就要說是財務總監(jiān)了..老板的得力助手了.. 財務總監(jiān)崗位職責 1.在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導下,總管公司會計、報表、預算工作。 2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。 3.制定和管理稅收政策方案及程序。 4.建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 5.組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 6.監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律,以及董事會決議。
報銷 編制記賬憑證 匯總記賬憑證 登記總賬 出報表 納稅申報
就是做帳的
我覺得會計不難學,只要用心去學,就沒有什么難的.會計就是在企業(yè)里計算收入、支出之類的,擅長計算就行了!
會計就是做帳的,也就是公司與銀行之間的關(guān)系,也是公司的重點支柱。你只要知道那是作帳的就可以了。 還有會計沒有什么好不好學的``你只要用心就可以了,那是很容易的。我也是學會計的``容易```相信自己就OK了
就是在企業(yè)里計算收入、支出之類的,擅長計算就行了!

會計是做什么的啊

3,會計主要是什么工作

一、會計核算 1、建立各核算單位會計賬冊、設置和使用會計科目。 2、審核原始憑證的真實性和完整性。 3、辦理資金支付結(jié)算。 4、記錄、計算和報告單位各種資金的增減變動及其結(jié)果。 5、會計賬冊和其他財務資料的整理和歸檔工作。 6、隨時提供有關(guān)財務資料數(shù)據(jù)的查詢。 二、政府采購管理 1、政府集中采購月度計劃申報管理。 2、協(xié)調(diào)組織政府集中采購、定點采購和廳部門統(tǒng)一采購項目。 3、辦理單位采購資金的具體支付和核算業(yè)務。 三、固定資產(chǎn)管理。 1、固定資產(chǎn)總帳和明細帳的核算。 2、督促各單位加強固定資產(chǎn)日常管理。 3、定期開展固定資產(chǎn)清查。 四、預算外資金管理 1、全廳預算外資金收支日常管理和核算工作。 2、督促單位做好預算外收入上繳財政專戶。 3、協(xié)助單位做好行政事業(yè)性收費年檢、預算外資金檢查等工作。 五、財政票據(jù)管理 1、協(xié)助各單位辦理《收費許可證》和《票據(jù)領(lǐng)用證》等; 2、各類票據(jù)統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放和核驗工作。 3、督促各單位規(guī)范使用各類財政票據(jù)。 六、工資管理 1、廳行政機關(guān)人員工資獎金的計算、申報和發(fā)放。 2、督促事業(yè)單位及時編制、上報財政統(tǒng)發(fā)工資清冊和軟盤;審核單位政策性獎金、工資等發(fā)放清冊,及時辦理支付手續(xù)。 3、通報有關(guān)工資調(diào)整的政策,協(xié)助單位做好調(diào)資工作。 4、廳行政、事業(yè)單位個人所得稅的申報、繳納。 5、廳行政、事業(yè)單位住房公積金,養(yǎng)老、失業(yè)保險,工會經(jīng)費的匯繳;統(tǒng)一辦理營業(yè)稅、所得稅的申報、匯繳工作。 七、醫(yī)藥費報銷 1、廳機關(guān)本級、事業(yè)單位零星醫(yī)療費的報銷工作。 2、廳行政、事業(yè)單位統(tǒng)籌醫(yī)療費的交納工作。 八、其他管理。 1、協(xié)助單位編制年度預算。 2、協(xié)助單位做好有關(guān)部門對單位的財務檢查及審計工作等3、受計財處委托,做好其他財務管理工作 只要在一方向發(fā)展的很好,那就是很強的人,所以不在于多,而在于精!一、在財務部經(jīng)理的領(lǐng)導下,具體負責公司會計組的管理工作。 二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng) 三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會計核算工作正常進行。 四、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 五、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。 六、負責企業(yè)管理費核算,認真審核收支原始憑證,帳務處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準確,結(jié)算及時。 七、負責專用款項的明細核算,正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。 八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。 九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。 十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。 十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,根據(jù)工資表提取福利基金。 十二、對公司的會緝粻光救叱嚼癸楔含盲計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率。 十四、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,組織會統(tǒng)報表的編審工作,保證財務結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。 十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務部經(jīng)理匯報工作。 十六、督導所負責崗位的工作情況,并對工作完成的效果負有直接的責任。 十七、定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。
會計的主要工作包括如下: 1,每天審核報銷單,報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。 2,即時認證增值稅發(fā)票,注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證通過后打印表格,做預申報和免抵退時用。 3,將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票在InvClient2.3抵扣程序中輸入,經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。 4,月初根據(jù)財務軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電,運輸費統(tǒng)計中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。 5,每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。 6,每月8號以前在6.2系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作,注意對應關(guān)系的核對,報國稅。 7,月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作!
我也是學會計的
算賬給人家把錢整理清除明白
會計的工作就是記賬、算賬、報賬,會計核算的基礎(chǔ)緝粻光救叱嚼癸楔含盲和主要會計工作內(nèi)容,包括會計的六大要素的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入、成本、費用、利潤的核算,這都是事后會計的工作。

會計主要是什么工作

4,會計人員日常工作是什么

不同會計其日常工作不同。如果是銷售會計,其日常工作為審核銷售費用(包括客戶回款對賬、業(yè)務員提成、客戶傭金)、銷售合同、送貨單審核,銷售收入、銷售成本、應收賬款等會計核算。總的來說就是:審核原始憑證的合規(guī)性(包括核決權(quán)限的合規(guī)性)、準確性,編制會計分錄、登記明細分類賬,編制相關(guān)報表。會計的職能:1. 會計的反映職能,會計主要是從數(shù)量方面反映各單位的經(jīng)濟活動情況,通過一定的核算方法,為經(jīng)濟管理提供數(shù)據(jù)資料。2. 會計的監(jiān)督職能,會計監(jiān)督主要是利用會計資料和信息反饋對經(jīng)濟活動的全過程加以控制和指導,包括事前、事中和事后的監(jiān)督。3. 參與經(jīng)營決策職能,所謂決策,就是從各種備選方案中選出最優(yōu)方案,以獲得最大的經(jīng)濟效益。
會計人員職責是什么
(一)貨幣資金的收支與記錄  出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面:一是日常貨幣資金收支業(yè)務的辦理;二是上述收支業(yè)務的賬務核算。  具體而言,本項工作內(nèi)容主要包括以下六個方面:  1.做好現(xiàn)金收付的核算  嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。  2.做好銀行存款的收付核算  嚴格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項規(guī)定,按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核,辦理銀行存款的收付。  3.認真登記日記賬,保證日清月結(jié)  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對,保證賬證、賬賬、賬實相符。經(jīng)常與銀行傳遞來的對賬單進行核對,月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。  4.保管庫存現(xiàn)金和有價證券  對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理。不得私下取走或補足現(xiàn)金,現(xiàn)金如有短缺,因自身原因造成的,要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等,不得泄露,更不能任意轉(zhuǎn)交他人。  5.保管有關(guān)印章,登記注銷支票  出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。一般而言,單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。  6.復核收入憑證,辦理銷售結(jié)算  認真審查銷售業(yè)務的有關(guān)憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貨款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。  (二)結(jié)算往來  1.辦理往來結(jié)算,建立清算制度  現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務的內(nèi)容,主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務以外的各種應付、暫收款項,要及時催收結(jié)算,應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。  2.管理企業(yè)的備用金  實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權(quán)債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理及時清算。
會計,從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。 第一,總賬會計、明細賬會計和出納,各有各的分工。總賬會計負責企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務的總括核算,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供總括的全面的核算資料;明細分類賬會計分管企業(yè)的明細賬,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供明細分類核算資料;出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金,以及有價證券等的收付、保管、核算工作,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息。總體上講,必須實行錢賬分管,出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管,不得負責收入、費用、債權(quán)債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。 第二,它們之間又有著密切的聯(lián)系,既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間,有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的,都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務,不可或缺。同時,它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬,總分類賬與其所屬的明細分類賬,明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬,有金額上的等量關(guān)系。這樣,出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系,三者之間必須相互核對保持一致。 第三,“現(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額,并與庫存數(shù)進行核對;“銀行存款日記賬”的余額也要經(jīng)常與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單,報告核算結(jié)果,并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。 第四,總賬會計或明細賬會計根據(jù)明細賬和匯總表出具財務報表(有的單位還有內(nèi)部核算報表)和稅務報表. 賬簿主要有:總分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、明細賬(應交稅金賬、固定資產(chǎn)賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等)
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