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納稅申報的具體流程,報稅的基本流程

來源:整理 時間:2022-10-15 14:36:52 編輯:哈爾濱本地生活 手機版

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1,報稅的基本流程

首先要有報稅軟件-填寫報表-網上申報-申報扣款
按稅務部門提供給你的系統進入后系統會自動提示你的步驟.
網上探索“報稅基本流程可以借鑒”這比較完整。

報稅的基本流程

2,報稅的流程是什么啊

一. 我一般月末結賬,做好報表,然后做納稅申報。 原因:1.納稅申報同時要申報財務的二份主報表的。 2.納稅申報時,有些數據是自動生成的,如當月的應納稅額.附加稅等,還有累計銷售.成本等,可以和財務賬相互核對一下。準確無誤后再確認上報。 二.通知出納,把足夠的款子打到銀行。 三.打印報表,歸檔。

報稅的流程是什么啊

3,請教大家納稅申報的工作流程

預設:公司已經有增值稅一般納稅人資格,有增票,有網上申報軟件.一、1.填寫:增值稅納稅申報表及附表1.2.2.填寫:會計報表,資產負債表,損益表,3.填寫:企業所得稅表和個人所得稅表.二、網上申報,成功后打印回執,三、增值稅“金稅卡”抄稅,并打印相應明細表匯總表。四、帶好回執、紙質報表、金稅卡,去稅務所申報。--------------------------供參考,最好有師傅帶著辦1--2次,否則暈頭轉向。

請教大家納稅申報的工作流程

4,怎樣網上納稅申報步驟是什么需要注意什么

1.納稅人向國稅局的征管部門提出網上申報納稅申請,經縣(市)區局審批同意后,正式參與網上申報納稅。2.納稅人向稅務機關提供在銀行已經開設的繳稅賬戶,并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。3.納稅人與銀行簽署委托劃款協議,委托銀行劃繳稅款。4.納稅人利用計算機和申報納稅軟件制作納稅申報表,并通過電話網、因特網傳送給稅務機關的計算機系統。5.稅務機關將納稅人的應劃繳稅款信息,通過網絡發送給有關的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款,并打印稅收轉帳專用完稅證。6.銀行將實際劃繳的稅款信息利用網絡傳送給稅務機關的計算機系統。7.稅務機關接收納稅人的申報信息和稅款劃繳信息,打印稅收匯總繳款書,辦理稅款的入庫手續。8.納稅人在方便的時候到銀行營業網點領取稅收轉帳完稅證,進行會計核算。

5,報稅的流程是怎樣的餓

小規模納稅人: 1.首先作帳,出報表,這個是必須的。 2.然后準備好IC卡,寫著中國稅務的卡。插入讀卡器,打開申報軟件,點接口—讀卡。稍等一會,讀卡結束。填寫報表。小規模納稅人兩張表,加資產負債表和損益表。保存,如果有錯誤會提示。填寫好,保存后打印,一式兩份。4張表打印完畢,打印前一定要預覽,調整后打印。關閉表格。 3.點接口,寫卡,等待數秒鐘后,提示寫卡完畢。工作完成了一大部分。 4.蓋公章,然后帶著國稅登記證副本原件,發票領購本,IC卡,公章到報稅大廳報稅。(如果蓋好章了,公章可以不帶,我一般都帶,萬一有需要蓋章的地方呢) 5.交到稅務后,稅務人員在發票領購本上蓋章,報稅完畢。 寫給新手會計IC卡國稅報稅工作流程: 一般納稅人: 1.首先作帳,出報表,這個是必須的。 2.如果有增值稅,進項票認證好,然后到開票系統,先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點發票管理,抄稅處理。填寫表格,5張表。寫卡,打印,增值稅明細表,正數,負數表等. 3.準備中國稅務字樣的IC卡,插入讀卡器,和小規模的程序一樣的,先讀卡,填寫表格,應該是5張增值稅的,一張主表,4張附表。資產負債表,損益表。另外如果是機動車的還有3張表。填寫好,調整打印紙張,進行打印,一式兩份。寫卡。因為我單位是機動車銷售的,應該有一個步驟是從機動車開票系統導出一個報表,導入報稅系統.直接生成機動車銷售清單.連續打印報表. 4.完畢后蓋公章,拿著報表到報稅大廳報稅。程序同上。完成。

6,國稅納稅申報的流程是什么

國稅包括的稅種:增值稅、消費稅、燃油稅、車輛購置稅、出口產品退稅等。一、增值稅(一)小規模納稅人增值稅申報(非定期定額戶)1.可采用網上申報和手工申報方式。2.小規模納稅人應于各季度終了后15日內(逢節假日順延)辦理增值稅申報。3.選擇手工申報方式的納稅人可以到深圳市國稅局下屬各區、分局辦稅服務廳領取或登陸深圳國稅網站服務區“表格下載”欄目下載《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》(一式二份)填寫并加蓋公章,就近報送任一區、分局辦稅服務廳。4.選擇網上申報方式的納稅人可通過深圳市國稅局網站(www.szgs.gov.cn)辦理報稅。網上申報不需要向稅務機關申請,首次登錄網站辦稅區“申報繳稅”不需要注冊,可直接輸入納稅人識別號和密碼登錄,登錄后可自行修改。小規模納稅人采用網上申報方式的,應將紙質申報資料報送稅務機關。5使用增值稅發票系統升級版的小規模納稅人申報增值稅之前應先在稅控系統中抄稅、報稅。(二)定期定額戶申報1.采用定期定額征收方式的納稅人,可到任一已開立個人儲蓄賬戶的銀稅聯網銀行簽署《委托代扣稅款協議書》,辦理儲蓄扣稅業務。2.定期定額戶委托銀行劃繳稅款的,應確保其賬戶內存款數額足以繳納當期稅款。凡到期未按時申報納稅的 (即銀行未能從納稅人賬戶上扣到稅款的),需到辦稅服務廳申報納稅或進行網上申報、并接受處罰(適用首違不罰除外)。3.使用增值稅發票系統升級版的個體戶申報增值稅前應先在稅控系統中抄稅、報稅。(三)定期定額戶分月匯總申報定期定額個體工商戶(含未達起征點個體工商戶)在定額執行期結束后,應當將該期每月實際發生經營額、所得額向稅務機關申報(以下簡稱分月匯總申報),申報額超過定額的,稅務機關按照申報額所應繳納的稅款減去已繳納稅款的差額補繳稅款。申報額低于定額的,按定額繳納稅款。定期定額戶注銷稅務登記,應當向稅務機關進行分月匯總申報并繳清稅款。定期定額戶在定額執行期屆滿分月匯總申報時,月申報額高于定額又低于省稅務機關規定申報幅度的應納稅款,在規定的期限內申報納稅不加收滯納金。可直接登陸國稅網站申報或到辦稅大廳手工申報。申報期限為執行期結束后的90日內。(四)一般納稅人增值稅申報1.可采用網上申報或手工申報。使用防偽稅控系統的納稅人申報前應當先在防偽稅控系統中抄稅、報稅。2.采用手工申報方式的,可到辦稅服務廳領取或網站下載申報表填寫;采用網上申報方式的,應登陸深圳國稅網上申報系統申報。3.一般納稅人網上申報軟件已由深圳市國稅局買斷,納稅人可以免費使用。二、消費稅1.可采用網上申報和手工申報。2.選擇手工申報方式的納稅人可以填寫適用的消費稅納稅申報表(國稅網站下載或辦稅服務廳領?。?,加蓋公章,就近報送任一辦稅服務廳。3.選擇網上申報方式的納稅人可通過深圳國稅網站(www.szgs.gov.cn)辦理電子報稅。4.消費稅申報分為月報和年報,一般納稅人消費稅應當按月申報。從2014年7月1日起,繳納消費稅的小規模納稅人實行季度申報。月(季)報主表及附表于每月(季)終了后15日內(逢節假日順延)辦理消費稅納稅申報時填報。年報表于每年度終了后15日內辦理消費稅納稅申報時報送。5.成品油消費稅納稅人僅需進行月報,無需進行年報。

7,報稅的具體操作流程

新手辦稅備忘錄  ◎→每月底之前,增值稅專用發票進項抵扣聯要認證,最好20日前認證一次,若有不符事項及時退回,重新再開具合格增值稅專用發票(注意密碼區不可折疊,不可涂改有污跡)每月可購買25份?!  颉吭?日(各地抄稅日按照當地國稅部門要求辦),一般納稅人要抄稅。  ◎→每月5日之前,一般納稅人要報稅?!  颉吭?0日之前,納稅申報(國稅、地稅,一個都不能少。若有運費稅,先向國稅申報運費稅抵扣報表)。一般納稅人遠程電子申報;小規模納稅人,電話申報,按12366,根據提示音進行納稅申報。紙制報表一個季度送一次,一式三份?!  颉陥髠€人所得稅不要忘了帶上工資明細表復印件?!  颉吭?日之前報送統計報表給市統計局?!  颉?月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業所得稅?!  颉?月15日以前申報上年度企業所得稅,先要通過審計部門審查。  ◎2月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時要注意國稅有沒有這一要求?!  颉考径冉Y束后的10日內要申報按銷售額計算交納的“水利基金。”  ◎→4月份要申報按職工人數和單位定額計算交納的“水利基金”。5月份要申報按4月份的工資計算交納的“在職職工教育費附加”?!  颉胺慨a稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金。  ◎→“車船使用稅”在交養路費時收取。  ◎→防洪基金按照收入的0.1%收取,一年分兩次收取。  ◎→副食品基金按照職工人數×24元收取?!  颉鷼埣踩恕氨U辖稹卑凑毡臼猩夏曷毠て骄べY×1.6%×人數  ◎→ 一般納稅人CA數字證書服務費500元,增值稅開票系統維護費480元,遠程電子申報系統480元。按年收取。  ◎→工會經費按照工會經費提取比例的40%上繳市總工會?!  颉绻闶堑胤狡髽I,可能還要交“地方教育費附加”?!  颉f別忘了買“印花稅”票或注冊增資時交納“印花稅”。 每年1月交?!  颉绻氵€存在:土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農業稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時候應該交了?!  颉?月15日以前要進行營業執照的工商年檢。(注意未分配利潤若是負數,虧損不可超過注冊資本的20%,否則對該企業是否能持續經營表示懷疑)  ◎→3月份要進行軟件企業年檢(具體要問當地的軟件協會,要早點問)。  ◎→3月份要進行上年度各項保險的結算(具體要問當地的勞動保險局,要早點問)。  ◎→4月份要進行企業代碼證的年檢(具體要問當地的技術監督局,要早點問)?!  颉?月份之前銀行金融部門貸款證年檢。  ◎→國地稅年檢,一般納稅人資格年檢看稅務部門通知?!  颉袠I性年檢看行業主管部門的通知。
國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號前申報增值稅。 (2)每季度末下月的15號前申報所得稅。 (3)國稅納稅申報比較復雜,需要安裝網上納稅申報系統,一般國稅都要對申報單位進行培訓的。 抄稅報稅流程: 一、抄稅 [1] 抄稅就是把當月開出的發票全部記入發票ic卡,然后報稅務部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據.一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發票的,就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下。抄稅和報稅是兩個流程,統稱為抄報稅: ic卡是購發票、開發票和抄稅用的。 1、購發票時,持ic卡和發票準購證去稅務局辦理,購買回來后,將ic卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發票時所用。 2、開發票時,首先將ic卡插入讀卡器,然后進入開票系統中進行開具發票的操作(怎樣開發票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發票與打印的發票用紙必須是同一張發票。 3、進項發票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發票,月末前持發票的抵扣聯去稅務局進行認證。 4、抄稅,月末終了,根據當地稅務規定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經開具使用的發票信息抄入到ic卡中,然后打印出紙質報表并加蓋公章,持ic卡和報表去稅務局大廳進行抄稅。 5、報稅,待財務決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。此項的操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統”軟件中完成的,關于進銷項發票的填寫可以網上下載,既快又準確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務局。 (一)、抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發票的過程之一。如果企業是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認定一般納稅人后,須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發票及抄稅、購買增值稅發票使用)。就是把上月開出的發票全部記入發票ic卡,然后報稅務部門讀入他們的服務器,以此做為該單位計算稅額的依據。一般是執行了抄稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具本月發票的。在每月抄稅成功后方可進行納稅申報。 (二)、網上報稅前仍要抄稅1、網上報稅是指你從網上填報單位的納稅信息。2、抄稅(也叫抄報稅)是指你從本單位的稅控機上,將本月開具發票的信息讀到ic卡上,稅務部門把卡上信息寫入電腦后,與你單位報稅的信息進行核對,以保證申請信息的真實性。3、核對相符后,才能申報。抄稅常識: [2]抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發票的一種過程。如果企業是一般納稅人的需要開具增值稅專用發票的,都必須購買稅控電腦,申請成為暫認定一般納稅人后,須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發票及抄稅、買專票使用)。就是把當月開出的發票全部記入發票ic卡,然后報稅務部門讀入他們的電腦,以此做為你們單位計算稅額的依據。一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發票的,就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下。 ◎→就是每月大約1~5號到稅務局去抄稅 ◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項發票到稅務報稅抄稅時需要帶: 1、ic卡(已在開票系統中寫抄稅) 2、本月的所有的銷項發票 3、還有最后一張空白的發票 4、本月開具的負數發票所有的聯次多要帶去的,還有說是收回的正數發票 5、發票購領卡 抄報稅日期: 抄稅日期為每月8日以前,增值稅報稅日期為10日以前,所得稅為15日以前 (一)查詢當月開票情況 企業于每月最后一天必須對當月所開具的發票情況進行檢查,查驗所開具的發票是否正確。是否存在錯開發票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發現上述情況必須立即處理,必須確保ic卡電子信息同紙介發票完全一致。(二)抄稅時間的規定 1、企業應在法定的申報期內提前2天辦理抄報稅手續。同時應注意在辦理抄報稅成功后,方可進行納稅申報。 2、無論上月是否購買或開具稅控發票,企業都必須在抄報稅期內執行“抄稅”操作,并到稅務機關進行報稅,否則企業下月將無法開具稅控發票。 3、不到系統規定的抄稅時間不得進行抄稅操作,否則將影響企業開具稅控發票。 4、每月1日零時,系統將自動進行結帳,無論企業是否進行抄稅,每月1日后開具的稅控發票都將自動記錄在下一個月。故企業當月作廢的稅控發票應及時在系統內執行“發票作廢”,系統一旦結帳,企業將無法再將上月開具的稅控發票作廢。 5、建議企業每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當月抄稅數據;特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數據。同時,在抄稅時應攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。 6、企業變更、注銷或轉戶時由主管稅務所通過認證子系統,將企業已使用的稅控發票存根聯進行掃描補錄;企業未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷,企業不得將庫存未用稅控發票通過防偽稅控開票子系統進行作廢處理。 7、由dos版開票子系統改為windows版開票子系統的企業,應將上月執行抄報稅操作后用dos版開票子系統開具的稅控發票,由主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄,同時將未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷,并且不得再用dos版開票子系統開具稅控發票。 8、有分開票機的企業在抄報稅時,應按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序,并在同一個抄報稅窗口辦理。 9、企業發生涉稅事項變更時,應首先到第三稅務所辦理有關變更手續。然后持《稅務登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復》、金稅卡、抄報稅ic卡等資料,于征期內到申報大廳由我局征管科有關人員及金稅公司技術人員變更信息。 (三)抄報稅不成功的處理 企業報送的稅控發票存根聯明細數據軟盤和稅控ic卡經主管稅務局核對后,兩者不一致的,應區別不同情況作如下處理: 1、因企業硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發票存根聯份數小于稅控ic卡中份數的,企業應提供當月全部稅控發票存根聯,到主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄。 2 、因企業更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發票存根聯份數大于稅控ic卡(不含稅控ic卡為零的情況)中份數的,其軟盤中所含稅控發票存根聯明細數據可讀入報稅子系統,但當月必須查明產生此種不一致情況的原因。 3、因企業計算機型號不匹配造成稅控ic卡中稅控發票存根聯數據為零的,根據系統提示可以存入的,將軟盤數據存入報稅系統;根據系統提示不能存入的,企業應持當月全部稅控發票存根聯到主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄。 4、因企業軟盤質量問題致使無法采集稅控發票存根聯數據的,企業應重新報送軟盤。抄稅流程 抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發票的信息讀入企業開發票使用的ic卡中,然后將ic卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統中. 以便和取得發票的企業認證進項稅金,記入國稅局計算機系統的信息進行全國范圍的發票比對,防止企業開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業的銷售收入。抄報稅操作 應該是報稅、抄稅、認證,是增值稅防偽稅控系統每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統的工作,按照具體的操作順序: 1、抄稅: 一、用戶抄報稅流程 抄稅寫ic卡-→打印各種報表-→報稅 a、抄稅起始日正常抄稅處理; 進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入ic卡,確認-→正常抄寫ic卡成功 b、重復抄上月舊稅: 進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入ic卡,確認-→抄上月舊稅成功 c、金稅卡狀態查詢 進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳細的信息 2、報稅:將抄稅后的ic卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員,他們會根據報稅系統的要求給你報稅,也就是讀取你ic卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理。 3、認證:認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發票抵扣聯,到國稅局發票認證窗口辦理即可. 增值稅專用發票開出90天內認證有效.當月認證的必須在當月抵扣
文章TAG:納稅申報的具體流程納稅納稅申報申報

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