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財務管理辦法,財務管理辦法制訂

來源:整理 時間:2023-03-08 17:43:21 編輯:好學習 手機版

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1,財務管理辦法制訂

一. 庫存現金管理 1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。 2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全?,F金遇有短款,應及時查明原因,報告單位領導,并要追究責任者的責任。 3.不準用“白條”入帳。 4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。 5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。 6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。 7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。 8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。 9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定. 二.銀行存款管理 1.公司必須遵守中國人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。 2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。 3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。 4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。 5 從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。 6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。 7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應盡快解決。 8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。 三.往來帳款的管理 1 應收帳款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后,由財務部作好帳務處理,編制會計記賬憑證,登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。 2. 其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷,每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理,進行還舊借新。 3. 應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理,登記相應的帳簿,定期與相關部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。 四. 內部牽制: 1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度 2. 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。 3. 庫存現金和有價證券每季抽查一次。 4.現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。 五.本制度自下發之日起執行。
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財務管理辦法制訂

2,財務管理制度

財務管理制度  一. 總則  第一條為了加強公司的財務管理和經濟核算,規范公司的財務行為,根據《企業會計制度》和《中華人民共和國會計法》,結合公司的實際情況,制定本制度?! 〉诙l 本制度是處理公司財務事項的規范和準則,適用于公司管轄范圍內的所有公司和部門?! 〉谌龡l 企業財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支的計劃、控制、監督、分析和考核工作,依法合理籌集資金,有效利用企業各項資產,努力提高經濟效益?! 〉谒臈l 企業應當認真執行國家各項法律、法規,建立健全內部財務管理制度,加強財產物資的管理和資金運用全過程的監控,嚴格內部牽制制度,防止弊端?! 〉谖鍡l 企業應當加強財務管理基礎工作:  1.原始記錄:生產經營活動中的產量、質量、工時、設備利用、存貨的消耗、收發、領退、轉移及各項財產物資的毀損、報廢、變賣,都要按照公司有關職能部門統一規范的各種原始記錄格式、內容的填制要求及時做好完整的原始記錄。  2.計量驗收工作:公司各種財產物資的購置、領用、轉移,產品的入庫、銷售及各個環節都要嚴格執行公司的計量驗收制度,做到手續齊全,計量準確。  3.定額工作:配合公司各職能部門,對生產經營活動中人力、物力、財力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定額,參與考核修訂?! ?.內部計劃價格工作:財務中心牽頭負責公司內部價格的制定工作,根據財務管理和經濟責任制要求,制定和完善各種產品、在產品、原材料、半成品等的計劃價格。  5.財產清查工作:公司各項財產物資的轉移、調出、調入、收發、領退、盤盈、盤虧、毀損和報廢處理,都要履行嚴格的報批審核手續。每年11月底進行一次全面財產清查工作,及時處理財產變動情況,確保公司財產物資的帳帳相符、帳表相符、帳實相符。  第六條 本公司財務人員必須持證上崗,遵守國家有關法規、公司內部各項規章制度,認真履行職責,如實反映和嚴格監督各項經濟業務。企業財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經濟業務,必要時可直接向上級財務主管部門反映?! 〉谄邨l 公司財務應接受財政、稅務、審計機關的監督,定期、及進、準確地上報會計報表和財務分析資料。  二. 資金管理  第八條 資金管理應遵循的原則:  1. 取之合法,使用合規;  2. 開源節流,講求效益;  3. 內部牽制,防范風險;  4. 管理有序,責任到人;  第九條:資金籌集:  1.公司倡導多種方式、多渠道籌集資金,包括:吸收現金、非現金投資,長期、短期借款,發行股票、債券等;  2.資本金的增加、變動,應按法律程序經批準和會計師事務所驗資確認,不得弄虛作假;  3. 款應根據經可行性論證的項目和生產經營需要,有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本?! 〉诰艞l 現金及現金等價物管理  1.內部牽制 ?。?)貨幣資金實行賬款分管,印鑒分管;  (2)出納不得任采購、銷售、實物收發、保管業務,不填制及管理往來帳,不核對銀行對帳單和銀行日記帳;  2.財經紀律 ?。?)現金的提取、保管、使用應遵守國家的《現金管理條例》; ?。?)銀行帳號的設立、使用應遵守國家的《銀行結算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》,嚴禁設立帳外帳或公款私存,一經發現,嚴肅追查并追究責任;  (3)出納必須憑經審核、編號、手續齊全的原始憑證辦理收付款業務,不得先斬后奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存; ?。?)外匯的收入、使用必須符合國家外匯管理的各項法規、政策?! ?. 現金等價物  短期投資的購入或證券帳號的開設必須遵守證券管理有關法律、法規,并按企業內部職責、權限、程序批準后辦理,嚴禁私自炒作?! 〉谑粭l 結算資金管理:  1. 應收帳款管理應遵循以下原則:  (1) 入帳有據,處理合規; ?。?) 跟蹤管理,掌握動態; ?。?) 清理及時,回款迅速; ?。?) 節約資金,力戒損失; ?。?) 職責明確,失誤必究。  2. 債權的成立應符合以下條件: ?。?) 各類業務發生應收帳款應符合銷售成立的有關條款; ?。?) 應收股利、應收利息應符合有關投資項目的規定和文件; ?。?)暫借和墊付款項應按內部規定經批準,附件和手續齊全。  3. 跟蹤管理和清理回款  實行“源頭負責制”,誰經辦的業務,發生的款項,誰負責到底,并納入業績考核。  4. 債務重組事項應按程序,經批準,并預測分析可有發生的重組損益?! ∪?投資管理  第十二條 公司根據國家規定和企業實際,以貨幣資產、實物、無形資產等方式在不超過凈資產的50%的比例內,進行投資;兼并、收購、租憑其他企業的股權;購入一年內不予出售的股票以及其他有價證券均構成公司的長期投資?! 〉谑龡l 對外投資的計價方法,應以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價,即成本法計價。企業對外投資取得中國注冊會計師出具的驗資報告,分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業溢價或折價購入的長期債券,其溢價或折價差額,應采用直線法在債券續期內分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉讓,應嚴格審批手續,正確計算損益。中期或年度終了,應對長期投資逐項檢查,如果由于市價持續下跌,或被投資單位經營狀況惡化等原因,導致其可收回金額低于帳面價值,并且此項降低的差額在可預計的未來期間內不可能恢復,應按此差額計提長期投資跌價準備。  第十四條 企業根據擁有被投資單位股權比例分別采用成本法、權益法進行核算,企業對外投資股權在20%以下的(不含20%)的采用成本法,股權在20%-50%的采用權益法,股權在50%以上(不含50%)的,應編制合并會計報表?! 〉谑鍡l 本公司對投資項目實行專人跟蹤管理,財務部門應做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目,都要建立項目投資檔案,按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本(包括應計利息和有關費用)和投資回報(實現上交利潤)對每個項目的投資回報率進行定期與不定期考核?! ∷模?財產物資管理  第十六條 企業應建立、健全財產物資管理制度,對非貨幣性資產的購置、建造、增加、出售、減少、盤存、計價等作出規定,規范操作?! 〉谑邨l 財產物資管理的原則:  1. 全員管理:物資管理是企業各部門、有關人員共同的任務;  2.全過程監控:從采購、生產耗用、出售到保管、收、發、存動態監控;  3. 綜合管理、分級管理相結合;  4. 遵守內部牽制制度,涉及采購、驗收、保管、使用等環節的業務實行物、款、帳三分管原則,不可同一人單獨完成?! ?. 實行資金管理、物資管理,業務工作相結合,管物的部門和人員,必須對相應的采購成本、資金占用等負責。  第十八條 物資增加:  1.企業應建立物資詢價制度,掌握市場價格信息,貨比三家,主要生產物資應有定點供應單位;  2.采購、生產、加工、盤盈及接受投資、捐贈或債務重組的物資應按規定計價;  3.物資應按歸口管理堅持質量檢驗、核實數量、憑證驗收;  4.固定資產的購置,應符合企業投資業務管理的要求;  5.禁止使用部門自行采購物資;  第十九條 物資減少:  1. 不論什么原因發出和減少物資都必須按規定辦理手續,嚴禁以購代耗或以便條、借條發貨和充抵庫存;  2.存貨減少應按企業會計政策進行計價;  3.處置、轉讓固定資產應按內部管理權限經批準辦理;  4.盤虧、報損物資應按規定權限經批準,并分別情況進行處理;  5. 生產耗用物資應按企業生產計劃、消耗定額規定,使用憑證、辦理手續,產品報廢補料應有質檢部門確認;  第二十條 物資保管和盤存  1.倉庫保管人員對庫存實物數量完整、質量完好、帳務記錄正確、手續完備、庫房整潔安全及資金定額負責;  2.各類存貨根據不同情況分別采用永續盤存制或實地盤存制,每月自行盤點,年度中期組織抽查,年末全面清查,并在部門自查的基礎上進行復查,符合率低于規定指標的應擴大抽查面;  3. 各部門涉及物資保管、使用和業務的人員離崗時,應先辦妥交接手續,按規定退還或借用的物資?! 〉诙粭l 其他事項  1. 年度中期和年末存貨對符合規定條件的物資應計提存貨跌價損失;  2. 按企業確定的會計政策正確計提固定資產折舊。  五. 成本管理  第二十二條 加強成本管理和原則:  1. 經濟效益的原則:這是企業經營管理的核心,也是成本管理的目標;  2. 全面管理原則:即全過程管理、全方位管理、全員管理;  3. 責任制原則:責權利相結合以責為中心,賦以相應的權限,完善內部授權制度,責任明確、獎罰分明;  4. 科學管理原則:科學的分析、預測,有效的防護性控制和過程控制,避免盲目性單純的事后算帳;  5. 歸口管理與分級管理相結合,財務部門是歸口總管單位,各項指標應按業務性質、 級下達落實各部門、各工段直至個人。  第二十三條 企業應建立、健全成本管理保障體系及規章制度;  第二十四條 建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析制度,及時發現問題,迅速予以糾正;  六. 內部稽核  第二十五條 為加強財務管理,確保財產安全、增值和經營業績真實,信息數據正確,企業應建立內部稽核制度,明確職責、權限, 財務部門相應設置稽核人員或崗位,按《會計基礎工作規范》要求進行財務稽核;  1. 對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結轉、會計報告的核查;  2. 對計劃、預算及執行情況進行核查;  3. 對銀行及票據保證金帳戶進行核查;  4. 財產物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核;  5. 重要票證管理情況核查;  6. 其他必要的內容。
出納的管理制度1、為建立出納管理制度,依公開,透明作業程序,提升出納管理效能及服務品質,加速公款支付,確保公款之安全 2、,出納管理單位應根據會計憑證,辦理關於現金,票據,有價證券,保管品等之收付,移轉,登記及財產契據之存 3、出納管理單位應參酌實際情形,依財政局核定之額定零用金限額內,簽奉機關首長或其授權人核準後,提取定額4、出納管理單位保管之現金,票據,有價證券,保管品,契據等不得挪用或作借支.5、出納管理單位收納各種收入,除法令另有規定者外,應一律使用收納款項收據,并設置收納款項收據紀錄卡,及時通知會計單位編制傳票入帳.前項收納款項收據,除經手人簽章外,并應由主辦出納,主辦會計及機關首長簽章.6、出納管理單位接到應(待)付款單據後,應恪遵公款支付時限及處理應行注意事項規定之時限辦理,不得稽延.7、出納管理單位對於有關單據,應妥慎管理.8、業務無關人員不得逗留出納作業處所或翻閱各種公文,帳簿.9、出納管理人員在工作期間,應盡量避免會客.10、當日收付應於當日結算.11、出納管理人員解領款項,得視需要加派人員協助.12、出納管理單位得采柜臺化方式辦理收付,并力求程序簡化.收款13、出納管理單位根據收入傳票或收款通知單收款.14、收入現金,票據,有價證券,保管品等,須當面清點.15、收入票據,應審閱發票人或銀行名稱,地點,種類,抬頭,金額,日期,背書等是否與規定相符.16、收入之現金,票據,有價證券,保管品等,依照規定應送公庫者,隨時填具送款單或繳款書,如數解繳.17、出納管理人員對收入款項,應隨時按順序登錄.

財務管理制度

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