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天津市增值稅附稅怎么計(jì)算,增值稅附加稅怎么算

來源:整理 時(shí)間:2023-04-12 16:06:00 編輯:天津生活 手機(jī)版

1,增值稅附加稅怎么

增值稅附加稅是以增值稅額為基數(shù)計(jì)算附加稅額——增值稅額x附加稅比例=附加稅額。
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增值稅附加稅怎么算

2,增值稅附加稅怎么算的啊

增值稅的附加稅計(jì)算方式有:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。作為稅種存在的附加稅,通常是以正稅的應(yīng)納稅額為其征稅標(biāo)準(zhǔn)。屬于正稅一部分的附加稅,通常是按照正稅的征收標(biāo)準(zhǔn)征收。【法律依據(jù)】《中華人民共和國增值稅暫行條例》第四條除本條例第十一條規(guī)定外,納稅人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)(以下統(tǒng)稱應(yīng)稅銷售行為),應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時(shí),其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。

增值稅附加稅怎么算的啊

3,附加稅計(jì)算

被稅務(wù)審核了吧???服務(wù)開票15000先計(jì)算營業(yè)稅=15000*0.05=750營業(yè)稅附加稅=750*(5%+5%+1%)=85.2建筑業(yè)開票同理具體的你可以查找附加稅計(jì)算
這個(gè)13.22%確實(shí)難以計(jì)算按照題目當(dāng)中的參數(shù),不一定是這個(gè)結(jié)果。1、9%是一般納稅人的稅率一般納稅人的應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵題目中的附加稅是應(yīng)交增值稅的12%不能直接以9%的銷項(xiàng)稅直接計(jì)算出附加稅(城建稅、教育附加、地方附加)

附加稅計(jì)算

4,增值稅附加稅是怎么算的

附加稅又被稱為增值稅附加稅,增值稅附加稅一共有三種,是按照國稅增值稅金額分別計(jì)算:1、城建稅=增值稅*7%2、教育附加=增值稅*3%3、地方教育附加=增值稅*2%增值稅附加稅是附加稅的一種,對(duì)應(yīng)于增值稅的,按照增值稅稅額的一定比例征收的稅。其納稅義務(wù)人與獨(dú)立稅相同,但是稅率另有規(guī)定,是以增值稅的存在和征收為前提和依據(jù)的。通常包括城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等。增值稅的附加費(fèi)具體稅種:附加稅費(fèi)以納稅人實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算繳納。城市維護(hù)建設(shè)稅按區(qū)域設(shè)定不同的稅率,納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。教育費(fèi)附加稅率為3%,地方教育附加稅率為2%。

5,增值稅的附加稅如何計(jì)算

對(duì)于應(yīng)繳增值稅及附加的計(jì)算,一般而言,是將本月的銷售商品或者勞務(wù)而產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額總額,減去購進(jìn)商品或者勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額總額,就是你應(yīng)該繳納的增值稅納稅額 1)銷項(xiàng)稅額—進(jìn)行稅額=應(yīng)繳納增值稅額 2)應(yīng)繳納增值稅額X0.07(城建稅) 應(yīng)繳納增值稅額X0.03(教育附加費(fèi)) 應(yīng)繳納增值稅額X0.02(地方教育附加費(fèi)) 應(yīng)繳納增值稅額X0.01(河道管理費(fèi)) 以上的附加費(fèi)的費(fèi)率是上海市的規(guī)定比率,其他省市可能會(huì)有所不同,但是原理是一樣的。

6,增值稅附加稅怎么計(jì)算

增值稅附加稅的計(jì)算具體如下:1、增值稅計(jì)算公式為:銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額+留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出); 2、附加稅費(fèi)計(jì)算公式為為:當(dāng)期繳納的(營業(yè)稅額+增值稅+消費(fèi)稅)*城建稅稅率*教育費(fèi)附加稅率*地方教育費(fèi)稅率。"增值稅計(jì)稅依據(jù)1、納稅人為銷售貨物而出租出借包裝物收取的押金,單獨(dú)記賬核算的,不并入銷售額征稅。但對(duì)因逾期未收回包裝物不再退還的押金,應(yīng)按所包裝貨物的適用稅率征收增值稅;2、納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財(cái)務(wù)上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額;3、納稅人采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額。納稅人采取還本銷售方式銷售貨物,不得從銷售額中減除還本支出。4、納稅人因銷售價(jià)格明顯偏低或無銷售價(jià)格等原因,按規(guī)定需組成計(jì)稅價(jià)格確定銷售額的,其組價(jià)公式中的成本利潤率為10%。但屬于應(yīng)從價(jià)定率征收消費(fèi)稅的貨物,其組價(jià)公式中的成本利潤率,為《消費(fèi)稅若干具體問題的規(guī)定》中規(guī)定的成本利潤率。增值稅電子普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票區(qū)別1、電子普通發(fā)票即電子增值稅普通發(fā)票,和電子增值稅專用發(fā)票的主要區(qū)別在于是否可以用于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,同時(shí)電子增值稅普通發(fā)票的發(fā)票抬頭會(huì)顯示“增值稅電子普通發(fā)票”的標(biāo)識(shí);電子增值稅專用發(fā)票的發(fā)票抬頭會(huì)顯示“增值稅電子專用發(fā)票”的標(biāo)識(shí)。2、電子增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票同屬于數(shù)字化發(fā)票管理項(xiàng)目的內(nèi)容,由《網(wǎng)絡(luò)發(fā)票管理辦法》進(jìn)行規(guī)范。相對(duì)于紙質(zhì)版的發(fā)票,電子發(fā)票大幅節(jié)省了企業(yè)在發(fā)票上所支付的成本,以及節(jié)約了發(fā)票印制的成本。法律依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例》第六條銷售額為納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,但是不包括收取的銷項(xiàng)稅額。銷售額以人民幣計(jì)算。納稅人以人民幣以外的貨幣結(jié)算銷售額的,應(yīng)當(dāng)折合成人民幣計(jì)算。第七條納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為的價(jià)格明顯偏低并無正當(dāng)理由的,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其銷售額。第八條納稅人購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和11%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,國務(wù)院另有規(guī)定的除外。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)*扣除率(四)自境外單位或者個(gè)人購進(jìn)勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn),從稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。準(zhǔn)予抵扣的項(xiàng)目和扣除率的調(diào)整,由國務(wù)院決定。

7,天津城市附加稅超過十萬元稅率是百分之十三嗎

增值稅的附加稅有城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。都是由地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收,按照增值稅應(yīng)納稅額乘以相應(yīng)的比例,在地稅局申報(bào)繳納。城市建設(shè)稅=增值稅*7%(在市區(qū),7%;在縣城、鎮(zhèn),5%;不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的,1%。)教育附加費(fèi)=增值稅*3%地方教育附加=增值稅*2%
7 。3。2。1,(增值稅+營業(yè)稅+消費(fèi)稅)*7%=城建稅 *3%=教育費(fèi)附加 *2%=地方教育費(fèi)附加 *1%=防洪費(fèi)可能還有一個(gè)殘疾人救助基金,要交地方稅務(wù)局

8,天津地方技術(shù)推廣服務(wù)費(fèi)專用增值稅發(fā)票附加的稅率是多少

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第538號(hào))1、地方技術(shù)推廣服務(wù)費(fèi)專用增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附加的稅率是城建稅7%(縣級(jí)5%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)3%),教育費(fèi)附加是3%,地方教育費(fèi)是2%。2、增值稅附加稅有城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,都是由地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收,按照增值稅應(yīng)納稅額乘以相應(yīng)的比例,在地稅局申報(bào)繳納。3、稅率與計(jì)算工:(1)城市建設(shè)稅=增值稅*7%(在市區(qū),7%;在縣城、鎮(zhèn),5%;不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的,1%。);(2)教育附加費(fèi)=增值稅*3%;(3)地方教育附加=增值稅*2%。
1、地方技術(shù)推廣服務(wù)費(fèi)專用增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附加的稅率是城建稅7%(縣級(jí)5%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)3%),教育費(fèi)附加是3%,地方教育費(fèi)是2%。  2、增值稅附加稅有城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,都是由地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收,按照增值稅應(yīng)納稅額乘以相應(yīng)的比例,在地稅局申報(bào)繳納。  3、稅率與計(jì)算工:  (1)城市建設(shè)稅=增值稅*7%(在市區(qū),7%;在縣城、鎮(zhèn),5%;不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的,1%。);  (2)教育附加費(fèi)=增值稅*3%;  (3)地方教育附加=增值稅*2%。

9,我是一般納稅人我所要交的增值稅附加稅有種如何計(jì)算

城建稅、教育費(fèi)附加費(fèi)、地方規(guī)定的費(fèi)(例如堤防費(fèi)、地方教育費(fèi)等)教育費(fèi)附加按實(shí)際繳納的增值稅的3%繳納。地方規(guī)定的附加費(fèi)按各地規(guī)定的比例繳納,國家沒有統(tǒng)一規(guī)定。城建稅的稅率則要根據(jù)納稅人所在地。在市區(qū)的為7%;在縣城、鎮(zhèn)的為5%;在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)以外的為1%。教育費(fèi)附加=(實(shí)際繳納的增值稅+營業(yè)稅+消費(fèi)稅)×3%地方教育附加=(實(shí)際繳納的增值稅+營業(yè)稅+消費(fèi)稅)×2%城市維護(hù)建設(shè)稅=(實(shí)際級(jí)納的增值稅+營業(yè)稅+消費(fèi)稅)x稅率
城建稅7% 教育費(fèi)附加3% 地方教育費(fèi)附加2%
增值稅的附加稅:1、是:城市建設(shè)維護(hù)稅,它是增值稅的7%2、是:教育費(fèi)附加:它是增值稅的4% (此稅稅率各地可能有所不同) 例如:增值稅若為100,則城市建設(shè)維護(hù)稅=100*7%=7 教育費(fèi)附加=100*4%=4
城建稅一般納稅人所交的增值稅是按銷項(xiàng)稅的金額減去進(jìn)項(xiàng)稅金額后所得的金額來交納的,各種附加增也是在所需繳納增值稅的基礎(chǔ)上按百分比來算的,各地不同所交納的附加稅也不一樣,教育費(fèi)附加,河道費(fèi)等等
有3種,分別是城市建設(shè)維護(hù)稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。以當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額為基數(shù)。具體計(jì)算:城市建設(shè)維護(hù)稅=當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額*7%教育費(fèi)附加=當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額*3%地方教育費(fèi)附加=當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額*2%

10,增值稅稅額怎么計(jì)算

開票20000,銷項(xiàng)稅=20000/1.17*17%=2905.98 如無進(jìn)項(xiàng),則應(yīng)繳稅金=2905.98 如有10000進(jìn)項(xiàng),則進(jìn)項(xiàng)稅=10000/1.17*17%=1452.99 則應(yīng)交稅金=2905.98-1452.99=1452.99
第一個(gè)問題:開票2萬,就等于收入2萬,就是銷項(xiàng)2萬,因?yàn)?萬是稅價(jià)合計(jì),所以含稅,你需要先算出銷項(xiàng)稅額:(2萬/1+17%)*17% 就是你的銷項(xiàng)稅額,如果沒有進(jìn)項(xiàng)就是交這么多的稅。不過實(shí)際情況中沒有進(jìn)項(xiàng)是不能開票的!呵呵! 如果你是一般納稅人。如果是小額的就是(2萬/1+3%)*3%=銷售稅額。 第二中情況:1萬你可能說的不清:有4中情況:1----1萬就進(jìn)項(xiàng)稅額沒了【不用繳稅】。 2----1萬的發(fā)票他開的時(shí)候含稅了【一般】。 3. 1萬的發(fā)票他開的時(shí)候不含稅了【一般】。 4. 小額的含稅或者不含稅。我靠太復(fù)雜了你的問題呵呵!其實(shí)實(shí)際情況沒你說的那么復(fù)雜! 計(jì)算方法也有所不同:1---1萬就進(jìn)項(xiàng)稅額: (2萬/1+17%)*17%-1萬=負(fù)數(shù) 2----含稅了 : (2萬/1+17%)*17%-(1萬/1+17%)*17%==多少 3----不含稅 : (2萬/1+17%)*17%- 1萬*17%===多少 4----小規(guī)模: 同理呵呵!不知道幫到你沒有!
1、20000/1.17*0.17=2905.98 如果有10000的進(jìn)項(xiàng)的話,注意是進(jìn)項(xiàng)稅不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么不用交稅。 如果是10000進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,是(20000-10000)/1.17*.17. 如果是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1700的話,是2905.98-1700
20000/(1+17%)*17%=2905.98這個(gè)是你本月的銷項(xiàng)稅額,如果無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,那這個(gè)金額就是你本月應(yīng)繳納的增值稅金額。如果有10000元進(jìn)項(xiàng)稅額,那你本月就不需要繳納增值稅,可以留到以后月份進(jìn)行抵扣,只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)才需繳納增值稅。這是一般納稅人的情況。 如果你是小規(guī)模的話20000/(1+3%)*3%=582.52,為本月銷項(xiàng)稅額,但是小規(guī)模是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,意思就是說,無論是有無進(jìn)項(xiàng)都要繳納增值稅。繳納的金額為銷項(xiàng)稅額合計(jì)。以上為本人個(gè)人觀點(diǎn),不知道能否幫到你。
離問題結(jié)束還有 3 天 11 小時(shí) 提問者:半成品雷管 | 瀏覽次數(shù):294次 假如我本月開票20000元(價(jià)稅合計(jì)),本月無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我該交多少稅,如果有10000元進(jìn)項(xiàng)又該交多少稅?具體點(diǎn)!,謝謝! 輸入內(nèi)容已經(jīng)達(dá)到長度限制還能輸入 9999 字
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