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怎么辦理退稅,個稅怎么申報退稅

來源:整理 時間:2022-09-22 10:50:48 編輯:青島本地生活 手機版

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1,個稅怎么申報退稅

個人所得稅申報退稅可以在個人所得稅APP中操作或者區當地稅務大廳辦理。個人所得稅辦理退稅的時間一般是在每年的3月份,即每年的3月份是辦理上年度的個稅退稅。具體辦理退稅的時間范圍為每年的3月1日至5月31日期間。個稅怎么申報退稅:1、下載個稅APP它是辦理個人所得稅退稅的唯一官方渠道,若還沒有下載的可以在手機商店自行下載并安裝。2、注冊登錄若是此前有辦理過退稅業務的,直接用手機號,再輸入登錄密碼即可。如果是第一次辦理的,需要先注冊,并設置好相關密碼,再登錄。3、進入首頁會看到“2021綜合所得年度匯算”,現在還是準備階段,等到了3月1日就可以直接進入就可以,然后再選擇2021年度。4、確認信息需要對個人基礎信息、匯繳地、已繳稅額進行確認5、計算稅款數據系統將自動計算您本年度綜合所得應補(退)稅額。6、提交申報確認結果后,點擊【提交申報】即可。7、選擇銀行卡按相關步驟提示進行到最后,若是退稅金額為零,則無需退稅。如果有錢可以退,就選擇對應的銀行卡進行退款,一般一周就會退到你留的銀行卡上。

個稅怎么申報退稅

2,退稅是0如何辦理退稅

如果出現為0,或者多繳補稅的不利結果,這時候我們只要退回上一步,點擊收入這里的工資薪金,找到獎金計稅方式選擇:更改計稅方式為單獨計稅或者選全部并入試試,肯定是不一樣的結果。首先需要先了解退稅的七大方面:1、通過勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得,需要年度匯算辦理費用稅前扣除的。2、未辦理扣除符合條件的公益慈善事業捐贈支出預繳稅款的。3、平時預繳過個人所得稅,但年度綜合所得年收入總額不足6萬元的。4、預繳稅款時,個人未申報享受或者未足額享受綜合所得稅收優惠的,5、年度有符合享受條件的專項附加扣除,但預繳稅款時沒有申報扣除的。6、“三險一金”等專項扣除、子女教育等專項附加扣除、稅收遞延型養老保險、企業(職業)年金以及商業健康保險等扣除不充分的等等。其二便是有了以上退稅的條件,退稅額卻為零,這要怎么辦?個人所得稅退稅額為0的話,一方面可能是計稅方式不對,我國大部分地區已經開啟了個人稅收的信息平臺,在個人稅收平臺里查詢時,當界面跳轉到0的時候,返回上一步,選擇工資薪金可以修改一下計稅方式,然后重新計算一下。需要注意兩點:第一點是在個人所得稅App上,完善退稅的信息,租房、房貸等。第二點就是綁定好銀行卡,好方便退稅打款。個人可以查查自己的綜合所得年度匯算,按照我剛才提出的七個方面,查看自己的條件,如果符合其中某項或某幾項,就可以在平臺申請退稅。在綜合所得年度匯算,就可以看到,自己有沒有稅可退,能退多少。退稅為0怎么辦?第一步,選擇綜合所得年度匯算第二步,使用己申報數據填寫這里可以看到應補稅額為0,可以返回上一步,選擇工資薪金第三步,獎金計稅方式選擇第四步,選擇另外一種計稅方式新個稅法規定,在2019年至2021年的三年政策過渡期內年終獎可以在以下兩種計稅方法中任選其一:(1)年終獎可不并入當年綜合所得,依法單獨計算納稅;(2)年終獎也可選擇并入當年綜合所得計算納稅。第五步,繼續可以看到應退稅額產生了變化,然后提交申報即可就可以發現個人的所得稅的退稅額的變化,另外,退稅與個人繳納稅收有關,多退少補的原則下,一定要學會利用資源,增加自己的幸福指數。個人所得稅因為關聯綜合年度匯算,也是要按期辦理,辦理年度匯算是你的義務。綜上,個人稅收退稅額為0,不必慌張,利用個人所得稅的官方app進行注冊,查詢,按照步驟來,就可以發現自己的稅額變化。

退稅是0如何辦理退稅

3,怎么退稅

在各大應用市場搜索下載“個人所得稅”App;打開App點擊“2020綜合所得年度匯算”模塊;“查看”已填報信息或“去填報”相關項目之后,按照“個人所得稅”APP流程指示,完成操作即可。退稅是指因某種原因或特殊情況,稅務機關將已征稅款按規定的程序和手續退還給原納稅人的一項稅收業務,主要包括:誤收退稅、政策性退稅和其他退稅。辦理退稅的基本程序和規定為:納稅人向稅務機關提出退稅申請,稅務機關審批后,根據不同情況予以辦理。退稅詳細申請步驟如下:1、下載個人所得稅 APP,打開APP后,可從以下入口進入年度匯算:首頁常用業務—綜合所得年度匯算。2、首頁我要辦稅—“稅費申報”綜合所得年度匯算。3、進入申報界面后,填報方式有使用已申報數據填寫和自行填寫兩種選擇。4、為了方便申報,推薦大家選擇使用已申報數據填寫,稅務機關已按一定規則預填了部分申報數據,大家只需確認即可。5、選擇使用已申報數據填寫—開始申報后,系統提示標準申報須知(使用已申報數據),點擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報。6、此處需要對個人基礎信息、匯繳地、已繳稅額進行確認。7、確認預填的收入和扣除信息無誤,可直接點擊下一步。8、數據系統將自動計算您本年度綜合所得應補(退)稅額。9、確認結果后,點擊提交申報即可。如存在多預繳稅款,可選擇申請退稅。點擊申請退稅后,納稅人需選擇退稅銀行卡。如前期已添加過銀行卡,系統將自動帶出已填銀行卡信息。您需新增,點擊添加銀行卡信息—確定。若符合免予申報條件的,則無需補稅。如您綜合所得年度匯算需要補稅但滿足免予匯算條件,則在稅款計算后,申報界面直接點擊享受免申報即可,無需繳納稅款。

怎么退稅

4,去機場如何辦理退稅手續

第一步、流程:退稅流程要熟悉1、國際上,除了美國和加拿大等北美地區沒有統一的退稅政策之外,歐洲、亞洲、大洋洲等地,退稅已經形成了比較固定的政策。基本流程一致:在指定可退稅門店購物滿額之后,索取退稅單(或者填妥),出境機場海關查驗蓋章,再到機場專屬退稅柜臺辦理退稅。2、不過,為了退稅方式更簡便,在巴黎老佛爺、日本東京部分門店等商場,提供現場直接退稅的方式。具體流程可以在門店咨詢。第二步、算賬:退稅數額心中有數退稅既然是省錢的一種方式,算賬時就要搞清楚三個問題。問題一:消費多少才能退。不同國家和地區,標準不一。韓國是從3萬韓元起步;在法國需要購物滿175歐元方可申請退稅,但意大利只需要購物滿155歐元,而到了西班牙滿90歐元即可;此外在英國,不同店家標準有所不同,普遍為滿50英鎊。具體可以咨詢店員。顯然,在退稅起點最低的地方購物最省錢,比如同樣一件商品在西班牙購物,不到100歐就能退稅了,當然比在法國和意大利買要劃算。問題二:退稅究竟退多少。不同商品退稅率不同,根據購買金額大小退稅率也有差異,一般從5%起到13%不等。根據網友們提供的購物經驗,韓國買CK大衣的退稅率大概在5%,在法國買天梭表的退稅率大約是12%左右。具體可以咨詢店員,店員手里會有標準的退稅表格。也可以在退稅單中查到。問題三:怎么退稅更劃算。退稅一般是兩種方式,退到信用卡或者退現金,退到支票的比較少。普遍而言,退到信用卡更劃算。在歐洲退稅時,如果退稅到信用卡比直接退現金,多獲1.2%金額。用信用卡退稅還需注意匯率差。一般而言,用人民幣直接結算的銀聯卡退稅更劃算,或者采用直接花美元退美元、花歐元退歐元、花英鎊退英鎊的賬戶結算更實惠。總之,減少貨幣轉換更能“省”。第三步、等待:信用卡退稅要耐心等待1、退稅手續辦完之后,如果選擇現金退稅,直接在柜臺可取。如果選擇信用卡退稅,則需要回來之后等待退稅到賬。實測在意大利和西班牙退稅很快,基本上一周之內就會收到退款;而在法國和英國的退稅,需要耐心等待一到兩個月。2、只要辦理手續齊全,不用擔心退稅收不到。如果超過三個月未收到,可以在退稅公司的官網上申訴。退稅單上會有網址和相應的條碼、單號備查。

5,如何申請購物退稅

出國旅行,除了體驗不同地區的民俗風情和享受優美的風景之外,其中一項最大的樂趣非購物莫屬!很多朋友都會趁著到歐洲旅游時瘋狂采購國內難得看到的歐洲知名品牌。這些品牌除了在原產地歐洲的價格比國內進口便宜一些之外,更大的誘惑在于稅金的抵扣上。退稅額一般為商品價的15%~16%,有些已打折的商品可能會更低一些。這是在歐洲購物的最大好處! 現在,許多到歐洲旅行購物的游客都是選擇全球回報集團來進行退稅。這也是全球最大的購物退稅(tax free shopping)體系。如何能在狂購之后輕松應對復雜的退稅手續呢?其中大有講究。1、購物階段首先,注意商店里是否有藍白灰三色的退稅購物 (tax free shopping)專用標志。在歐洲共有22萬多家退稅商店遍布機場和市內。請務必向這些加盟商店索取你的退稅支票。正... 現在,建議你不妨先衡量一下自己的購物實力,更大的誘惑在于稅金的抵扣上,最好的辦法是把它放在護照內,既省時又省錢,你必須到商店內各個收款處探尋。1,通常情況下?其中大有講究,售貨員也會在免費支票上寫明在你離開歐盟時能得到的返還金額。這也是全球最大的購物退稅(tax free shopping)體系。如果商店的全球退稅支票(Global Tax Free Cheque)首聯是藍色的。在歐洲共有22萬多家退稅商店遍布機場和市內、同一店家購物滿1。如何能在狂購之后輕松應對復雜的退稅手續呢。此外,則可以現金方式退稅,不要忘記索取一張現場支付點的一覽表(例如免稅信封)。若是寫在發票上。請務必向這些加盟商店索取你的退稅支票,購物時不妨和同行者一塊前往、購物階段首先,然后請求售貨員在該免稅支票上準確地填上你的地址和護照號碼;如果是綠色的,如法國規定必須于同一天。為了避免在出邊境時產生問題。退稅額一般為商品價的15%~16%,要求服務員給你一張免稅支票;因此,以免在離境時忘記辦理有關手續出國旅行,有些已打折的商品可能會更低一些、一并結賬。為此。除了免稅支票,則只能以郵寄銀行支票或信用卡劃賬的形式退稅。正確填寫相應表格可以確保你及時獲得退稅!很多朋友都會趁著到歐洲旅游時瘋狂采購國內難得看到的歐洲知名品牌。這是在歐洲購物的最大好處,注意商店里是否有藍白灰三色的退稅購物 (tax free shopping)專用標志,200元法郎、退稅申請當你在一個加入了歐盟免稅購物系統的商店購買物品后,其中一項最大的樂趣非購物莫屬,同享退稅的優惠,不僅容易達到退稅金額的標準。請注意,這樣一來,結伴同行一起下手,你應該把免稅支票和發票一起保存,那么建議你不妨集中在同一個商店購物,許多到歐洲旅行購物的游客都是選擇全球回報集團來進行退稅,始能辦理退稅,如果要買的品牌都可以在同一家百貨公司,售貨員必須把發票粘在支票下面的附單上(發票不允許和附單分開),并把所購的每件物品在免費支票或發票上詳細寫明,如果擔心自己一個人在同一店家內無法買足該店家的退稅標準。這些品牌除了在原產地歐洲的價格比國內進口便宜一些之外。2、退稅的手續也只需辦理一次,除了體驗不同地區的民俗風情和享受優美的風景之外。其次。由于各個國家對于退稅的金額有不同的限制,在大商店內只能由一個中心收款處或顧客服務處中一個特殊部門開列免稅支票

6,購物退稅辦理方法

境外購物商店:正確填寫退稅單  首先確定所在旅游城市是否有針對國外消費者退稅的相關服務,如果有,就找到能夠退稅的專門商店,一般有著藍白灰三色退稅購物專用標志(TAX FREE  SHOPPING)的商家可以退稅。另外,要注意商店規模以及商品種類,每家商店的退稅服務及退稅金額都有可能不同。  “在該商店完成購物之后,一定要填寫好退稅單。”可以憑消費單據和護照向店員索要退稅單,注意姓名、護照號碼、購物金額、退稅金額等項目不要出錯,不然很可能無法退稅。  這是最方便也最為快捷的退稅方式,只要繳納一定手續費后,當場可獲現金退稅。不過,要注意在歐盟機場出關時將蓋有退稅章及海關確認章的退稅表格回執寄回退稅公司。否則,退稅公司將有權從游客的信用卡中重扣所退稅款。到達機場前:為退稅留足時間  還有一種退稅方式是機場退稅,但需向海關官員出示所購買的未經使用的商品、商店收據和護照,海關官員核準后將在退稅單上蓋章。如果購買的商品放在了托運行李內,那么在到達機場后,需先到海關柜臺加蓋海關印章,再辦理行李托運手續。需要注意的是,在海關蓋章之前必須保證退稅商品是完好無損的,沒有使用或者開封過。  辦好手續,最后一關是完成退稅。在機場完成這一手續時很可能需要排隊,所以必須留足時間。友情提示:1、留足時間,最好提前兩個小時以上到達機場!曾有游客已經蓋好了章,結果因為航班馬上就要起飛了,沒時間去辦退稅,最終功虧一簣。在機場退稅也分現金退稅和信用卡退稅,現金退稅需要排隊等候、零錢兌換等,一般耗時較長,而且是以當地貨幣進行結算;2、信用卡退稅,退稅機構會把稅款直接打入登記賬戶中,不過這樣做可能損失一定的手續費,也需要回國后等待一段時間才能拿到稅款。回國后:也可辦理退稅  如果時間倉促,也可以選擇回國后再退稅。不過,這種退稅方式必須通過環球藍聯,也只有在那些貼有GlobalBlueTAXFREE標志的海外商店購物,才可回到國內享受退稅的優惠。  在這些商店購物后,需要出示護照,并填寫一張全球退稅支票(Global Tax Free Cheque),準備回國時,在機場向海關人員出示所購商品、發票以及護照,請他們在兩聯清單上蓋章。海關蓋章后,就可以回國并到指定網點辦理退稅。
泰國的大型購物中心和熱門品牌店出售的商品大都含有10%的vat附加稅,在給國外游客退稅時,泰國政府會加收一定的手續費約為100泰銖,最后退回給游客的金額約為所購商品價格的8%~9%。在泰國退稅的步驟相對復雜,具體如下:  1.游客在購物時可注意商店是否有“vat refund for tourists”的標志。在同一家店購物滿2000泰銖,即可要求店員填寫“游客vat退稅申請表”,應保留填好的退稅申請表和所有購物收據。值得注意的是,泰國政府規定,只有購物總金額超過5000泰銖時,才能開始退稅。所以你必須保證手里每一張退稅申請表上的金額都超過2000泰銖,而所有申請表上的金額總額超過5000泰銖。  2.若在商品購買后60天以內從泰國的國際機場曼谷、普吉、清邁、合艾、烏塔帕離境,可以退稅,但由于在泰國機場退稅的程序比較復雜,請務必比通常時間提前30~60分鐘到達機場。  3.辦理登機手續前,攜帶需要退稅的商品到機場海關接受檢查奢侈品需申報,海關將在退稅申請單上蓋章。  4.辦登機手續時,盡量隨身攜帶需要退稅的商品,因為在最后獲得退稅金額時可能還要接受檢查。 5.辦理完登機手續、出境手續和通過最后安檢后,在候機大廳的專門柜臺退稅,需出示所有退稅申請表、購物收據,有時柜臺的財政官員會要求你出示所購商品。順利的話,如果退稅金額不超過30000泰銖,你將直接獲得泰銖現金,也可以要求對方開具銀行匯票或信用卡轉賬如果退稅金額超過30000泰銖,則只能采取后兩種方式。http://vacations.ctrip.com/?zxhd

7,退稅申報流程

1、報關單向海關購買取得,出口貨物紙質報關單為一式六聯,分別是:海關作業聯、海關留存聯、企業留存聯、海關核銷聯、證明聯(出口結匯用)、證明聯(出口退稅用)。報關并經海關簽證后退回出口企業兩聯—出口結匯聯(白色)和退稅證明聯(黃色)。 報關單須在90天內申報出口退稅,否則會計賬務上按出口轉內銷處理。 2、核銷單向外匯管理局取得,“出口收匯核銷單”指由國家外匯管理局制發,核銷單為一張三聯式,核銷單左第一聯存根外匯管理局存,中第二聯核銷后企業留存,右第三聯核銷后撕下來做出口退稅聯報稅務局使用。出口單位和受托行及解付行填寫,海關憑此受理報關,外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證(核銷單附有存根)。先進入出口收匯/核銷單申領,申領成功后,去外管局領取紙質核銷單。領完核銷單進入出口收匯/口岸備案中進行口岸備案,備案成功后去海關報關,貨物出口海關打印出報關單后進入出口收匯/企業交單中輸入核銷單號碼查找出該核銷單及對應的報關單,然后進行交單,交單成功后5天左右去外管局核銷,交單同時也可以進入出口退稅/數據報送中做報送,報送成功后5天左右可以去國稅辦退稅。(附:1. 進入中國電子口岸,點擊出口收匯,選擇企業交單,輸入核銷單號,選擇交單,報送到外管局, 退出界面。2. 進入出口退稅,選擇數據報送,輸入相應的報關單號,選擇要報送的數據,報送到國稅局。 這是一般出口在電子口岸基本的操作流程)。 出口收付匯核銷單規定“核銷日期”一般不超過出口貨物報關單(出口退稅專用)上注明的“出口日期”180天(遠期結匯除外)。 3、出口貨物退稅的流程,出口貨物的退稅申請。出口貨物在報關出口并在財務上做銷售處理以及經過退稅機關的退稅鑒定的基礎上,出口企業按退稅期限,可按照“出口退稅申報系統”的要求生成《出口貨物退稅進貨憑證申報表》、《出口貨物退稅申報明細表》、并填寫《出口貨物退稅匯總申報表》,連同有關退稅憑證及申報數據,向稅務機關提出申請退稅。 附:外貿出口退稅詳細操作流程: 1、下載外貿企業出口退稅申報系統10.0,安裝后通過系統維護進行企業信息設置。 2、通過退稅系統完成出口明細申報數據的錄入、審核。 3、取得增值稅發票后在發票開票日期30天內,在“發票認證系統”或國稅局進行發票信息認證。 4、通過退稅系統完成進貨明細申報數據的錄入、審核。 5、通過系統中“數據處理”的“進貨出口數量關聯檢查”和“換匯成本檢查”后生成預申報數據。 6、網上預申報和察看預審反饋。 7、在申報系統中錄入 單證 備案數據。 8、預審通過后,進行正式申報,把預申報數據確認到正式申報數據中。 9、打印出口明細申報表、進貨明細申報表、出口退稅申報匯總表各2份;并生成退稅申報軟盤,軟盤中應該有12個文件,并在生成好的退稅軟盤上寫上企業的名稱和 海關 代碼。 10、準備退稅申報資料,到退稅科正式申報退稅;(需要在出口日期算起90天內進行正式申報)。所需資料如下: 打印好的專用封面紙; 《出口退稅申報匯總表》; 《外貿企業出口退稅進貨明細申請表》; 《外貿企業出口退稅出口明細申請表》; 出口退稅專用核銷單; 增值稅票抵扣聯; 代理出口證明(如屬代理出口的); 出口退稅專用 報關單 ; 資料封底。 以上單據在裝訂時請按關聯號排列,所有單據豎著放靠右側在上方裝訂,裝訂成一冊。另外應附兩套退稅申報表(退稅匯總申報表;退稅進貨明細表;退稅出口申報明細表)并加蓋公章。 企業到退稅機關辦理退稅正式申報,退稅機關審核軟盤及報表和資料合格以后,企業將軟盤和資料及一套退稅申報表交給退稅機關,退稅機關會將一張退稅匯總申報表簽字蓋章后返還給企業。正式申報退稅即完成。
退稅申報流程第一步,做免稅申報。1.開外銷發票。可以讓貨代把報關單傳真給我們,按傳真件開具外銷發票。或等報關單和核銷單全部退給企業后按報關單開具,這樣似乎不符合稅法里銷售的確認方法,但這樣一般比較直接和簡單。2.在出口退稅軟件中按我們開的外銷發票錄入每一條出口信息。3.打印免稅清單4.生成免稅文件,存在自己能找到的路徑。5.在國稅增值稅申報的時候添加上述的免稅文件。第二步,做退稅預申報。 1. 同樣在出口退稅軟件中錄入每一條出口信息。 2. 增值稅申報情況填寫,必須按照國稅申報時候的申報表填寫準確。3. 打印退稅申報表4. 生成退稅申報文件。5. 在出口退稅網上申報系統中上傳預申報退稅文件。6. 待稅務審核后,在出口退稅網上申報系統中下載審核后的單據。7. 下載的審核單據里會有每條出口信息的審核結果,如有錯誤請返回作修改。第三步,退稅正式申報1.把修改后的退稅數據,生成正式申報文件。2.再次通過出口退稅網上申報系統上傳正式申報文件。3.打印正式申報記錄,正式申報上傳完了,系統回提示。
錄入-檢查-自檢-疑點調整-重新申報-無疑點正式申報-打印。etax-kj.com/tssb
錄入-檢查-自檢-疑點調整-重新申報-無疑點正式申報-打印。網頁鏈接

8,如何合法退稅

這個,我不大了解到國外的,不過就我所知,你代理那個企業退稅的話,需要收匯,那么那個國外付錢給你公司的就是你們越南的進出口公司,這后再辦理退稅,這樣沒錯。 不過國外有沒有這個我就不太清楚,不過就我們國家而言是要的,就是供貨商需要跟我們國內的賣家簽訂合同,不過合同的執行者可以使貿易公司,就是你們的公司明不明,,白。。
不明白你到底是在提問還是在提供操作步驟;希望在下面的相關退稅知識中結合你自身的情況可以找到答案:相關的退稅知識一、作為一家出口企業,在取得進出口經營權后,應辦理哪些涉稅事宜?(一) 出口企業退稅登記1、登記時限 出口企業必須在取得進出口經營權的一個月內到主管退稅稅務機關辦理出口企業退稅登記。2、附送的資料(1) 進出口經營權批文及其復印件;(2) 企業章程;(3)國稅稅務登記證副本及其復印件;(4)營業執照及其復印件;(5)一般納稅人資格證書及其復印件;(6)自理報關單位注冊登記證明書及其復印件;(7)銀行開戶證明。(二)出口企業退稅辦稅員培訓 根據國家稅務總局印發的《出口貨物退(免)稅管理辦法》(國稅發〔1994〕031號)第12條規定:出口企業應設專職或兼職辦理出口退稅人員(以下簡稱辦稅員),經稅務機關培訓考試合格后發給《辦稅員證》。沒有《辦稅員證》的人員不得辦理出口退稅業務。企業更換辦稅員,應及時通知主管其退稅業務的稅務機關注銷原《辦稅員證》。凡未及時通知的,原辦稅員在被更換后與稅務機關發生的一切退稅活動和責任仍由企業負責。二、貨物已報關出口,外貿企業申報出口退稅,應提供哪些資料?1、 出口貨物報關單(出口退稅專用聯);2、出口收匯核銷單(出口退稅專用聯)或遠期收匯證明;3、增值稅專用發票(抵扣聯);4、出口貨物專用發票;5、稅收(出口貨物專用)繳款書或出口貨物完稅分割單;6、委托出口的,還需提供《代理出口貨物證明》。三、貨物已報關出口,有進出口經營權的生產企業申報退稅應提供哪些資料?1、出口貨物報關單(出口退稅專用聯);2、出口收匯核銷單(出口退稅專用聯)或遠期收匯證明;3、出口貨物專用發票;4、委托出口的,還需提供代理出口貨物證明;5、出口企業《增值稅納稅申報表》、《消費稅納稅申報表》;6、增值稅稅收繳款書(復印件);7、運保費單據(復印件);8、如果屬于進料加工復出口的還需附送《進料加工貿易申請表》。四、無進出口經營權的生產企業,如何申報辦理出口退稅?無進出口經營權的生產企業,可委托外貿企業代理出口,在申請辦理退(免)稅時,必須提供以下憑證資料:(一)"代理出口貨物證明"。"代理出口貨物證明"由受托方開具并經主管其退稅的稅務機關簽章后,由受托方交委托方。(二)受托方代理出口的"出口貨物報關單(出口退稅聯)"。委托方將代理出口的貨物與其他貨物一筆報關出口的,委托方必須提供"出口貨物報關單(出口退稅聯)"復印件。(三)"出口收匯核銷單(出口退稅專用)"。代理出口協議約定由受托方收匯的,委托方必須提供受托方的"出口收匯核銷單(出口退稅專用)"。受托方將代理出口的貨物與其他貨物一筆銷售給外商的,委托方必須提供"出口收匯核銷單(出口退稅專用)"復印件。(四)代理出口協議副本。(五)"銷售帳"。五、如何辦理代理出口證明?委托外貿企業代理出口的貨物,一律在委托方辦理退(免)稅,受托方須向委托方提供"代理出口貨物證明"。在一般情況下,受托方在代理出口貨物已實際結匯后,到主管其出口退稅的稅務機關辦理《代理出口貨物證明》,稅務機關應及時錄入證明的有關內容,并與有關電子數據核對無誤后出具《代理出口貨物證明》。在辦理"代理出口貨物證明"時,受托方應提供下列資料:1、 委托代理出口協議;2、 受托方代理出口的"出口貨物報關單"(出口退稅聯);3、 出口貨物專用發票;4、 出口貨物收匯核銷單(出口退稅專用);5、 代理銷售明細帳;6、 稅務機關要求提供的其它資料。六、何時可進行申報退稅工作?有出口經營權的企業自營出口或委托外貿企業代理出口的,除另有規定者外,可在貨物報關出口并在財務上作銷售后,憑有關憑證報送稅務機關批準退還或免征增值稅和消費稅。七、外貿企業申報辦理退稅需填寫哪些申報資料?填表有何要求?1、將有關退稅資料,按帳上做銷售的順序,按月按同類產品歸集填報"出口退稅申報表"(一式四份)。2、可將同一年度內不同月份的申報表按裝訂冊歸集填報審批表,每冊一張。3、根據購進出口貨物增值稅專用發票抵扣聯和專用繳款書的裝訂順序,填報"出口退稅進貨憑證登錄表"(一式四份)。4、根據出口發票、出口報關單、收匯核銷單、遠期收匯證明單、代理出口證明單等,依憑證裝訂順序,填報"出口發票、出口報關單登錄表"(一式四份)。5、根據消費稅出口專用繳款書,填報"出口退稅進貨憑證登錄表"(一式四份)。6、填寫登錄表時,應每筆一行。(一票多筆或一筆多票時都應分別填寫)。若發生以前申報的有關項目錯誤可用正負數填報相關的登錄表進行調整。7、根據每次申報報送的資料匯總填報"出口貨物退稅單證匯總表"(一式四份)。8、用于申報退稅的所有單證必須是合法有效,各種單證與填報的登錄表、申報表等內容必須一致。八、生產企業申報辦理退稅需填寫哪些申報資料?填表有何要求?必須填寫《出口貨物退稅審批表》、《生產企業自營(委托)出口貨物免抵退稅申報表》或《生產企業自營(委托)出口貨物先征后退申報表》、《出口貨物退稅單證匯總表》。用于申報退稅的所有單證必須是合法有效,各種單證與填報的登錄表、申報表等內容必須一致。九、在相關原始退稅單證及申報資料收集、填寫齊全后,是否即可辦理申報退稅?在相關原始退稅單證及申報資料收集、填寫齊全后,必須先查詢相關電子信息和進行增值稅專用發票認證后,方可辦理申報。 出口企業每月(次)報送出口退稅申報資料之前,應先將該月(次)申報出口退稅貨物對應的增值稅專用發票(抵扣聯)向稅務機關申請認證。未經認證或認證不符及密文有誤的增值稅專用發票不能申報出口退稅。根據廈門市國家稅務局、廈門市貿易發展委員會《關于出口退稅申報管理若干問題的通知》(廈國稅〔2000〕84號)規定:為了提高企業退稅單證審核通過率,加速企業資金周轉,決定從2000年10月1日后,對出口報關單、收匯核銷單、出口貨物退稅專用繳款書及分割單(簡稱專用稅票)實施"先查詢、后申報"的辦法,即出口企業先進行電腦查詢相關電子信息,然后進行出口退稅申報,具體要求:1、對2000年9月1日后開具的專用稅票及分割單,以及對應的出口報關單、收匯核銷單信息齊全、單證齊全的,單獨造冊申報;2、對連續兩個月查無專用稅票及分割單或報關單或核銷單信息的,單獨申報,由退稅部門按月向有關部門反饋。十、保稅區外的出口企業銷售給外商的出口貨物,如外商將貨物存放在保稅區內的倉儲企業,離境時由倉儲企業辦理報關手續的,保稅區外的出口企業如何申報退稅?保稅區外的出口企業申報退稅除需符合一般出口退稅的條件外,還需提供倉儲企業的出口備案清單(復印件并加蓋海關的證明章),向稅務機關申請辦理退稅。
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