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個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)個(gè)經(jīng)營(yíng)所得怎么樣交個(gè)人所得稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-09-17 17:50:55 編輯:廣州本地生活 手機(jī)版

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1,個(gè)個(gè)經(jīng)營(yíng)所得怎么樣交個(gè)人所得稅

個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額。 個(gè)人所得稅稅率表二(個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得適用) 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 (%) 1 不超過(guò)5000元的 5 2 超過(guò)5000元至10000元的部分 10 3 超過(guò)10000元至30000元的部分 20 4 超過(guò)30000元至50000元的部分 30 5 超過(guò)50000元的部分 35 (注:本表所稱(chēng)全年應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額。)
你好!按“個(gè)體工商業(yè)戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得”稅目依百分之五至百分之三十五的五級(jí)超額累進(jìn)稅率繳納個(gè)人所得稅。如有疑問(wèn),請(qǐng)追問(wèn)。

個(gè)個(gè)經(jīng)營(yíng)所得怎么樣交個(gè)人所得稅

2,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得

個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得包括個(gè)人通過(guò)在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)登記的個(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的所得;個(gè)人依法取得執(zhí)照,從事辦學(xué)、醫(yī)療、咨詢(xún)以及其他有償服務(wù)活動(dòng)取得的所得;個(gè)人承包、承租、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租取得的所得;個(gè)人從事其他生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的所得。經(jīng)營(yíng)所得概述:1、納稅人取得經(jīng)營(yíng)所得,按年計(jì)算個(gè)人所得稅,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額。納稅人(自然人)在月度或者季度終了后15日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表,并預(yù)繳稅款;在取得所得的次年3月31日前辦理匯算清繳。2、成本、費(fèi)用,是指生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的各項(xiàng)直接支出和分配計(jì)入成本的間接費(fèi)用以及銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。3、損失,是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)以及個(gè)人從事其他生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的固定資產(chǎn)和存貨的盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢損失,轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)損失,壞賬損失,自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失以及其他損失。4、取得經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人,沒(méi)有綜合所得的,計(jì)算其每一納稅年度的應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)當(dāng)減除費(fèi)用6萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除。專(zhuān)項(xiàng)附加扣除在辦理匯算清繳時(shí)減除。個(gè)體工商戶(hù)業(yè)主2018年第四季度取得的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),減除費(fèi)用按照5000元/月執(zhí)行,前三季度減除費(fèi)用按照3500元執(zhí)行。拓展資料:1、個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)體工商戶(hù)以業(yè)主為個(gè)人所得稅納稅義務(wù)人。2、個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用、稅金、損失、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。3、成本,是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)貨成本、業(yè)務(wù)支出以及其他耗費(fèi)。4、費(fèi)用,是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,已經(jīng)計(jì)入成本的有關(guān)費(fèi)用除外。5、稅金,是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的除個(gè)人所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加。6、損失,是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的固定資產(chǎn)和存貨的盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢損失,轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)損失,壞賬損失,自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失以及其他損失。個(gè)體工商戶(hù)發(fā)生的損失,減除責(zé)任人賠償和保險(xiǎn)賠款后的余額,參照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除的規(guī)定扣除。個(gè)體工商戶(hù)已經(jīng)作為損失處理的資產(chǎn),在以后納稅年度又全部收回或者部分收回時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)入收回當(dāng)期的收入。7、其他支出,是指除成本、費(fèi)用、稅金、損失外,個(gè)體工商戶(hù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的、合理的支出。8、允許彌補(bǔ)的以前年度虧損,是指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)依照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額小于零的數(shù)額。

個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得

3,有關(guān)個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的問(wèn)題

個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)不用交企業(yè)所得稅.我看稅票上的個(gè)人所得稅的稅率是1%.這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是營(yíng)業(yè)額,不是利潤(rùn).
個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅是按年征收,按月(或季)預(yù)繳,因此需要將季度或月份換算為全年所得額再找適用稅率,然后再換算為當(dāng)季或當(dāng)月的應(yīng)納稅額。按季繳納不需要按月計(jì)算再加起來(lái)的,只要按季換算就可以了。比如:第一季度應(yīng)納稅所得額為10000元,換算的過(guò)程如下全年的應(yīng)納稅所得額=10000*4個(gè)季度=40000元適用稅率為30%,速算扣除數(shù)為4250元全年應(yīng)納稅=40000*30%-4250=7750元當(dāng)季應(yīng)納稅=7750/4=1937.5元補(bǔ)充:適用稅率都是按“全年應(yīng)納稅所得額”計(jì)算的,不是按月的,請(qǐng)?jiān)俸藢?duì)一下。再補(bǔ)充:第四季度與以前一樣的申報(bào)。當(dāng)年的應(yīng)納稅款算出后,減去年內(nèi)已繳納的稅款為當(dāng)期應(yīng)繳納稅款。

有關(guān)個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的問(wèn)題

4,年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅

個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅是核定征收的,要收入是120萬(wàn)以下時(shí),最高的所得稅稅率是:20%,抵減10500時(shí)較為合算的,如你的經(jīng)營(yíng)所得超過(guò)120萬(wàn)時(shí),我建議去開(kāi)個(gè)有限公司。但是今年2019年政策已經(jīng)變了,還比較合算了。
個(gè)人所得稅稅率表 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率=(每次收入額-800)*20% 2.每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率=每次收入額*(1-20%)*20% 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額的計(jì)算公式: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率=(收入總額-財(cái)產(chǎn)原值-合理稅費(fèi))*20% 利息、股息、紅利所得和偶然所得應(yīng)納稅計(jì)算公式: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率 =每次收入額*20% 個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅額的計(jì)算公式如下: ①應(yīng)納稅所得額=全年收入總額-成本、費(fèi)用以及損失 (投資者的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為42000元/年(3500元/月)。投資者工資不得在稅前扣除。) ②應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)

5,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算

對(duì)于從事郵政業(yè)務(wù)類(lèi)的個(gè)體戶(hù)的稅收問(wèn)題,現(xiàn)分為“營(yíng)業(yè)稅”和“所得稅”二方面來(lái)回答。 一、關(guān)于營(yíng)業(yè)稅方面的政策 根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定,郵政通信業(yè)的營(yíng)業(yè)稅稅率為3%。《條例》第十條規(guī)定 納稅人營(yíng)業(yè)額未達(dá)到國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定的營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)的,免征營(yíng)業(yè)稅;達(dá)到起征點(diǎn)的,依照本條例規(guī)定全額計(jì)算繳納營(yíng)業(yè)稅。 財(cái)政部令第65號(hào)將《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十三條第三款修改為:“營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)的幅度規(guī)定為:按期納稅的,為月?tīng)I(yíng)業(yè)額5000-20000元。 如果你所在地的地方稅務(wù)機(jī)關(guān)將營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)確定為月?tīng)I(yíng)業(yè)額20000元時(shí),則每月?tīng)I(yíng)業(yè)額不到20000元時(shí),屬于免征營(yíng)業(yè)稅。你問(wèn)題中提到“一季度開(kāi)了通用定額53000元”因?yàn)橐粋€(gè)季度有三個(gè)月,不知在53000元的開(kāi)票額中,有沒(méi)有在其中一個(gè)月內(nèi)超過(guò)當(dāng)?shù)卦谄鹫鼽c(diǎn),三個(gè)月中都沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),則都可免征營(yíng)業(yè)稅,如果其中有一個(gè)月超過(guò)起征點(diǎn)的,則該月就需要全額計(jì)算繳納營(yíng)業(yè)稅。 二、關(guān)于個(gè)人所得稅方面的政策 個(gè)體戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,屬于《個(gè)人所得稅法》規(guī)定征收個(gè)人所得稅的項(xiàng)目之一。當(dāng)每營(yíng)業(yè)收入總額減除成本、費(fèi)用(不含業(yè)業(yè)主工資)以及損失后的余額,超過(guò)3500元時(shí),就應(yīng)該計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 有些地方,為了簡(jiǎn)化個(gè)人所得稅計(jì)算方法,直接按營(yíng)業(yè)收入帶征一定比例的個(gè)人所得稅,一般帶征率為1%-2%。所以,就個(gè)人所得稅而言,一季度最多約交一千多元。(具體數(shù)額以當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)確定為準(zhǔn))。 遲交會(huì)按《稅收征收管理法》按應(yīng)納稅款每日加收萬(wàn)分之五的滯納金
個(gè)體戶(hù)怎樣交個(gè)稅?
個(gè)體餐飲業(yè)5%的營(yíng)業(yè)稅,并按營(yíng)業(yè)稅的稅額繳納7%城建稅和3%教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅2%左右。月?tīng)I(yíng)業(yè)收入不足5000元的,就不需要繳納營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加 了。遲交的稅款滯納計(jì)算:從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。
凡實(shí)行定期定額核定征收個(gè)人所得稅的,按行業(yè)應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,公式為: 年應(yīng)納稅所得額=年銷(xiāo)售收入額×應(yīng)稅所得率(你所說(shuō)的利潤(rùn)率30%) 年應(yīng)納稅額=年應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù) 月應(yīng)納稅額=年應(yīng)納稅額/12如果你說(shuō)的定額13000是每月的話(huà),那么一年就是156000,那么你的開(kāi)票金額57240未超過(guò),則需要按月定額預(yù)繳個(gè)人所得稅,如果定額13000是每年的話(huà),那么開(kāi)票57240超過(guò)了年定額收入13000,則需要按開(kāi)票金額清繳(也就是需要補(bǔ)繳)個(gè)人所得稅。
文章TAG:個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得

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