1. 安全風險分級管控標準重點
三級安全標準化評審標準:一級安全質量標準化考核得分不少于900分(含900分);二級安全質量標準化考核得分不少于750分(含750分);三級安全質量標準化考核得分不少于600分(含600分)。
三級安全標準化評審標準應具備以下條件:
1、設立有安全生產行政許可的,已依法取得國家規定的相應安全生產行政許可;
2、申請評審之日的前1年內,無生產安全死亡事故。
三級安全標準化評審流程:
1、評審組織單位收到企業評審申請后,應在10個工作日內完成申請材料審查工作。經審查符合條件的,通知相應的評審單位進行評審;不符合申請要求的,書面通知申請企業,并說明理由。
2、評審單位收到評審通知后,應按照有關評定標準的要求進行評審。評審完成后,將符合要求的評審報告(樣式見附件2),報評審組織單位審核。
3、評審結果未達到企業申請等級的,申請企業可在進一步整改完善后重新申請評審,或根據評審實際達到的等級重新提出申請。
4、評審工作應在收到評審通知之日起3個月內完成(不含企業整改時間)
2. 安全風險分級管控標準重點對
風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則是:風險越大,管控級別越高;上級負責管控的風險,下級必須負責管控,并逐級落實具體措施。
藍色風險:可包括5級風險和4級風險。5級風險:稍有危險,需要注意或可忽略的、可接受的。對于該級別的風險,員工應引起注意;公司的基層工段、班組負責控制管理,可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存已降低時,才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能記錄。4級風險:輕度危險,可以接受或可容許的。對于該級別的風險,公司的車間、科室應引起關注并負責控制管理,所屬科室應引起關注并負責控制管理,所屬工段、班組具體落實;不需要另外的控制措施,應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要監視來確保控制措施得以維持現狀,保留記錄。
黃色風險:3級風險,中度(顯著)危險,需要控制整改。對于該級別的風險,公司、部室(車間上級單位)應引起關注并負責控制管理,所屬車間、科室具體落實;應制定管理制度、規定進行控制,努力降低風險,應仔細測定并限定預防成本,在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步進行評價,確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。
橙色風險:2 級風險,高度危險,重大風險,必須制定措施進行控制管理。對于該級別及以上的風險,公司應重點控制管理,由安全主管部門和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時,應采取應急措施,并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理,直至風險降低后才能開始工作。
紅色風險:1 級風險,不可容許的,巨大風險,極其危險,必須立即整改,不能繼續作業。對于該級別風險,只有當風險已降低時,才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作,立即采取隱患治理措施。
3. 安全風險分級管控標準重點對高瓦斯煤礦進行管控
安全風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則是:風險越大,管控級別越高;上級負責管控的風險,下級必須負責管控,并逐級落實具體措施。
藍色風險:可包括5級風險和4級風險。
5級風險:稍有危險,需要注意或可忽略的、可接受的。對于該級別的風險,員工應引起注意;公司的基層工段、班組負責控制管理,可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。
4級風險:輕度危險,可以接受或可容許的。對于該級別的風險,公司的車間、科室應引起關注并負責控制管理,所屬工段、班組具體落實;不需要另外的控制措施,應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要監視來確保控制措施得以維持現狀,保留記錄。
黃色風險:3級風險,中度(顯著)危險,需要控制整改。對于該級別的風險,公司、部室(車間上級單位)應引起關注并負責控制管理,所屬車間、科室具體落實;應制定管理制度、規定進行控制,努力降低風險,應仔細測定并限定預防成本,在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步進行評價,確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。