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退稅計算,如何計算增值稅和退稅

來源:整理 時間:2022-10-30 00:35:50 編輯:大連本地生活 手機版

1,如何計算增值稅和退稅

外貿(mào)退稅比較復(fù)雜,公式也很長,主要注意退稅率以及在你退稅的商品銷售中原料部份中不可抵減的額度,
首先要明確不是退雙份增值稅地1對于出口商品,出口環(huán)節(jié)不征收增值稅,就是說你出口銷售不用繳納增值稅,這個環(huán)節(jié)叫免稅。2你公司購進用于出口的商品,進項稅可用于抵扣國內(nèi)銷售應(yīng)繳納的增值稅,這個環(huán)節(jié)叫抵稅。 3如果你公司購進用于出口商品的增值稅抵國內(nèi)銷售商品應(yīng)繳納增值稅后還有余額,可以辦理退稅,這個環(huán)節(jié)叫退稅。如果你公司本月沒有國內(nèi)銷售應(yīng)繳納的增值稅,那購進用于出口商品的進項稅可以全額退回。

如何計算增值稅和退稅

2,出口退稅到底怎么計算

基本計算公式:應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購不含增值稅購進金額×退稅率或=出口貨物數(shù)量×加權(quán)平均單價×退稅率。一般分為兩種:一是退還進口稅,即出口產(chǎn)品企業(yè)用進口原料或半成品,加工制成產(chǎn)品出口時,退還其已納的進口稅;二是退還已納的國內(nèi)稅款,即企業(yè)在商品報關(guān)出口時,退還其生產(chǎn)該商品已納的國內(nèi)稅金。特點1、收入退付行為稅收是國家為滿足社會公共需要,按照法律規(guī)定,參與國民收入中剩余產(chǎn)品分配的一種形式。出口貨物退(免)稅作為一項具體的稅收制度,其目的與其他稅收制度不同。它是在貨物出口后,國家將出口貨物已在國內(nèi)征收的流轉(zhuǎn)稅退還給企業(yè)的一種收入退付或減免稅收的行為,這與其他稅收制度籌集財政資金的目的顯然是不同的。2、調(diào)節(jié)職能的單一性我國對出口貨物實行退(免)稅,意在使企業(yè)的出口貨物以不含稅的價格參與國際市場競爭。這是提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力的一項政策性措施。與其他稅收制度鼓勵與限制并存、收入與減免并存的雙向調(diào)節(jié)職能比較,出口貨物退(免)稅具有調(diào)節(jié)職能單一性的特點。3、間接稅范疇內(nèi)的一種國際慣例世界上有很多國家實行間接稅制度,雖然其具體的間接稅政策各不相同,但就間接稅制度中對出口貨物實行“零稅率”而言,各國都是一致的。

出口退稅到底怎么計算

3,如何通俗地理解出口退稅的內(nèi)容以及它的計算公式

1、生產(chǎn)企業(yè)自營出口,按照實際FOB價折算人民幣計算。 100X7.5X5%=37.5工廠用"免、抵、退"方法計算,實際應(yīng)交稅金為100X7.5X17%=127.5實際操作中,127.5是應(yīng)交稅,實際并不交,37.5是應(yīng)退稅實際也不退。關(guān)鍵看其他已交稅(進項稅)是多少,如果進項稅+應(yīng)退稅大于127.5了,則不上不退,如果小于127.5,差額上稅。 2、貿(mào)易公司就簡單了,計算退稅不按出口價格計算,按收購價格計算。假如含稅收購價是700元,那個在工廠開出的"增殖稅專用發(fā)票"中,貨款是598.29,稅金是101.71(這是工廠的銷項稅),實際退稅是598.29X5%=29.91。

如何通俗地理解出口退稅的內(nèi)容以及它的計算公式

4,出口退稅怎么算

出口退稅的計算標(biāo)準(zhǔn)如下:1、一般貿(mào)易、加工補償貿(mào)易和易貨貿(mào)易出口貨物應(yīng)退稅額=計稅依據(jù)×適用退稅率;2、委托加工收回后出口的貨物應(yīng)退稅額=原材料金額×退稅率+工繳費金額×14%;3、進料加工復(fù)出口貨物應(yīng)退稅額=計稅依據(jù)×退稅率-銷售進口料件應(yīng)抵減退稅額;銷售進口料應(yīng)抵減退稅額=銷售進口料件金額×退稅率-海關(guān)對進口料件實征增值稅稅額出口退稅計算的關(guān)鍵是,正確確定出口貨物的計稅依據(jù)和退稅率。對進料加工復(fù)出口貨物的銷售進口料件應(yīng)抵減退稅額,由于加工后的貨物是分次出口的,核銷期很長,很難具體確定哪一次出口貨物該抵減多少退稅額。因此,一般由主管出口退稅的國稅機關(guān)在開具\進料加工貿(mào)易申請表\后,從企業(yè)應(yīng)退稅款中扣除。

5,出口貨物退稅計算

出口貨物退稅的計算 一、會計制度 1、實行“免、抵、退”辦法有進出口經(jīng)營是。雖然叫法不同,但它們卻是同一個數(shù)。另外,要注意出口申報期限:報關(guān)單
<p><a target="_blank">http://www.chinaacc.com/wangxiao/zhukuai/2009demo/jzc/jichu/sf01/kcjzjy/m0208.asp</a>看上面的例題,</p> <p>然后結(jié)合實際理解</p>

6,的出口退稅計算方法

1、計算當(dāng)期不予抵扣的稅額=離岸價格*外匯牌價*(增值稅率-出口退稅率) 2、計算當(dāng)期應(yīng)納稅額(a)=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當(dāng)期進項稅額-當(dāng)期不得免征的稅額)-上期末留 抵稅額 (1)a>0,納稅人當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅 (2)a<0,納稅人有資格申請退稅 3、計算當(dāng)期免抵退稅額(b)=離岸價格*外匯牌價*出口退稅率 4、確定應(yīng)退稅額 (1)如果(-a)<=b,應(yīng)退稅額=(-a) (2)如果(-a)>b,應(yīng)退稅額=b
若進項是含稅額為1300萬元,則進項稅=1300/(1+17%)*17%=188.8888萬元;(1+17%)*17%=188,內(nèi)銷計提銷項稅.8888萬元;若1300萬元是不含稅額,則銷項稅=1300*17%=221萬元,若1300萬元為含稅額你公司應(yīng)該是生產(chǎn)企業(yè):1,則銷項稅=1300/,不需要交增值稅了,而且你們還可以拿到23480美金那筆進項款的13%退稅額;若進項是不含稅額1300萬元,則進項稅=1300*17%=221萬元2.銷項:出口免稅,應(yīng)交增值稅為0。照上面的數(shù)據(jù)顯示,進項稅抵銷項稅后

7,退稅怎么算啊

出口退稅計算:外貿(mào)企業(yè)出口貨物應(yīng)退增值稅的計算:應(yīng)退稅額=出口貨物的進貨金額×退稅率生產(chǎn)企業(yè)出口貨物增值稅退稅額的計算:當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅金+當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×征稅稅率-當(dāng)期全部進項稅額出口貨物應(yīng)退消費稅的計算:(1)從價定率征收公式:應(yīng)免消費稅稅率額=同口銷售收入×稅率(2)從量定額征收公式:應(yīng)免消費稅稅率額=出口銷售數(shù)量×單位稅額最簡單的方法:利潤=(實收外匯-美元費用)*外匯牌價+退稅-采購成本-其他費用
出口退稅計算: 外貿(mào)企業(yè)出口貨物應(yīng)退增值稅的計算: 應(yīng)退稅額=出口貨物的進貨金額×退稅率 生產(chǎn)企業(yè)出口貨物增值稅退稅額的計算: 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅金+當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×征稅稅率-當(dāng)期全部進項稅額 出口貨物應(yīng)退消費稅的計算: (1)從價定率征收公式:應(yīng)免消費稅稅率額=同口銷售收入×稅率 (2)從量定額征收公式:應(yīng)免消費稅稅率額=出口銷售數(shù)量×單位稅額 最簡單的方法: 利潤=(實收外匯-美元費用)*外匯牌價+退稅-采購成本-其他費用 其中:退稅=增值稅發(fā)票金額/1.17*0.13 (以征17退13計) 退稅的計算就是: 成本除以(1+交稅稅率)再乘以退稅稅率,結(jié)果就是你要得到的退稅amount

8,出口退稅計算方法

1、確定海關(guān)商品碼首先要確定貨物的海關(guān)商品碼,每一種商品都有一個商品碼,主要是明確此貨品是否能退稅,以及退稅的名稱、單位、代碼等信息。2、確定退稅率每一種貨物的退稅率都不一樣,有按17%退稅的,也有按13%退稅的,我樣知道海關(guān)商品碼后,進行相應(yīng)的查詢,就知道自己的退稅率是多少了。3、確定進項發(fā)票金額進票發(fā)票是指:收到供貨商的發(fā)票,此發(fā)票是用于計算退稅依據(jù)。4、銷項做免稅申報出口退稅主要是指退還進項增值稅額,那么銷項增值稅額怎么辦呢銷項稅額要先做免稅申報,不然的話,一方面交,一方面退還,那就等于沒有退稅了,所以我們計算時,銷項稅額是先計做05、計算應(yīng)退稅額出口退稅主要是指退還增值稅,我們確定好1-3項后,就可以計算退稅額了,示例如下:外貿(mào)企業(yè)出口貨物金額:2萬,增值稅額0.34萬外貿(mào)企業(yè)采購貨物金額:1萬,增值稅額0.17萬退稅率17%出口應(yīng)退稅額=1萬*17%=0.17萬出口的銷售項額做免稅計算=0.34萬-0.34萬=0應(yīng)退稅額=0.17萬6、轉(zhuǎn)出不退稅額示例同上:外貿(mào)企業(yè)出口貨物金額:2萬,增值稅額0.34萬外貿(mào)企業(yè)采購貨物金額:1萬,增值稅額0.17萬7、退稅率13%出口應(yīng)退稅額=1萬*13%=0.13萬出口的銷售項額做免稅計算=0.34-0.34元進項轉(zhuǎn)出不退稅額=0.17萬-0.13萬=0.04萬如果退稅率比征稅率低的情況,實際上就是做此單業(yè)務(wù)還是需要征稅的。
文章TAG:退稅計算退稅計算如何

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