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財務管理制度范文,財務管理制度

來源:整理 時間:2023-06-20 22:23:50 編輯:好學習 手機版

1,財務管理制度

財務管理制度:產生于財務活動和財務關系基礎之上,利用價值形式對企業的生產經營活動進行管理,是組織資金運動,處理財務關系的一項綜合性管理工作,規范這些工作的條條框框。稱之財務管理制度。..

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2,求財務部門規章制度樣本

資產管理辦法 財務管理規則 財務盤點制度 出納作業處理準則 費用開支標準 借款和各項費用開支標準及審批程序 經營計劃與預算制度 內部稽核制度 資金管理規定 資金預算制度 等等....
資產管理辦法 財務管理規則

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3,求小企業財務管理制度范本

給你某房地產開發有限公司財務管理制度的鏈接: http://ar2lee.blog.163.com/blog/static/122446300200962934523876/ 財務管理制度的鏈接: http://wenwen.sogou.com/z/q706893297.htm

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4,求財務管理制度范文

為了提高各部門及財務部門的工作效率和服務質量,明確各項開支的審批權限及流程,加強財務預算管理,嚴格遵循國家財經法規和公司財務制度,使各項財務支出做到有章可循、有據可依,財務部特修訂以下財務報銷制度:1.1 公司的各種報銷單據需按照程序審核簽字。未經正常程序審核、簽字的單據,不得報銷。1.2 各種發票、事業單位收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的發票必須蓋有填制單位的財務公章,票據客戶名稱寫明“北京博維航空設施管理有限公司”。開出發票的內容應與開出發票的單位的經營范圍相符合,沒蓋章、客戶名稱開錯或發票的內容與單位經營范圍不符的不能報銷。發票類型詳見附件《各種費用列支規定》。1.3 各種報銷發票,必須為國家統一發票或事業單位收據,經營性收款收據一律不能報銷入賬。1.4 根據《國務院現金管理條例》,支票金額起點為一百元。在結算起點以上的可以通過銀行轉賬支付,一次向單個單位支付金額超過一千元的,必須通過銀行轉賬支付,不得支付現金。規定項目(如差旅費、機票)及個別經財務部認可的特殊項目除外。1.5 根據《中華人民共和國會計法》,凡在公司辦理報銷,必須持真實、合法的原始票據,對不真實、不合法的原始票據,會計人員有權不予接受,并向單位負責人報告;對記載不準確,不完整的原始憑證予以退回,并要求按照國家統一的會計制度規定更正、補充,然后予以報銷;財務部對不符合報銷規定的單據應要求更換,無法更換的,財務部可拒絕報銷。本制度由財務部負責解釋,自批準之日起執行,與原規定相沖突的以本規定為準。
出納的管理制度1、為建立出納管理制度,依公開,透明作業程序,提升出納管理效能及服務品質,加速公款支付,確保公款之安全 2、,出納管理單位應根據會計憑證,辦理關於現金,票據,有價證券,保管品等之收付,移轉,登記及財產契據之存 3、出納管理單位應參酌實際情形,依財政局核定之額定零用金限額內,簽奉機關首長或其授權人核準後,提取定額4、出納管理單位保管之現金,票據,有價證券,保管品,契據等不得挪用或作借支.5、出納管理單位收納各種收入,除法令另有規定者外,應一律使用收納款項收據,并設置收納款項收據紀錄卡,及時通知會計單位編制傳票入帳.前項收納款項收據,除經手人簽章外,并應由主辦出納,主辦會計及機關首長簽章.6、出納管理單位接到應(待)付款單據後,應恪遵公款支付時限及處理應行注意事項規定之時限辦理,不得稽延.7、出納管理單位對於有關單據,應妥慎管理.8、業務無關人員不得逗留出納作業處所或翻閱各種公文,帳簿.9、出納管理人員在工作期間,應盡量避免會客.10、當日收付應於當日結算.11、出納管理人員解領款項,得視需要加派人員協助.12、出納管理單位得采柜臺化方式辦理收付,并力求程序簡化.收款13、出納管理單位根據收入傳票或收款通知單收款.14、收入現金,票據,有價證券,保管品等,須當面清點.15、收入票據,應審閱發票人或銀行名稱,地點,種類,抬頭,金額,日期,背書等是否與規定相符.16、收入之現金,票據,有價證券,保管品等,依照規定應送公庫者,隨時填具送款單或繳款書,如數解繳.17、出納管理人員對收入款項,應隨時按順序登錄.

5,報關財務管理制度范文幫忙啊

推薦你看看《跟我學財務報表分析從入門到精通》。內容很不錯的。 財務管理制度   第一章 總則   第一條 為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。   第二條 公司財務部門的職能是:   認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執行公司統一的財務制度。   建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律的執行情況。   積極為經營管理服務,通過財務監督發現問題,提出改進意見,促進公司取得較好的經濟效益。   厲行節約,合理使用資金。   合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。   積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通,及時掌握相關法律法規的變化,有效規范財務工作,及時提供財務報表和有關資料。   完成公司交給的其他工作。   第三條 公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。   第四條 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。   第二章 財務工作崗位職責   第五條 財務經理負責組織本公司的下列工作:   編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;   進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;   建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析,及時向總經理提出合理化建議。   組織領導財務部門的工作,分配和監督其他人員的工作任務,制定考核獎懲指標;   負責建立和完善公司已有的財務核算體系,生產管理控制流程,成本歸集分配制度;   承辦公司領導交辦的其他工作。   第六條 會計的主要工作職責是:   按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。   按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀。   妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。   完成總經理或財務經理交付的其他工作。   第七條 出納的主要工作職責是:   認真執行現金管理制度。   嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。   建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。   嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。   積極配合銀行做好對帳、報帳工作。   配合會計做好各種帳務處理。   完成總經理或財務經理交付的其他工作。   第八條 審計的主要工作職責是:   認真貫徹執行有關審計管理制度。   監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。   詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。   審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發現問題,積累證據。   糾正財務工作中的差錯弊端,規范公司的經濟行為。   針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。   完成總經理或財務經理交付的其他工作。   第三章 財務工作管理   第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。   第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。   第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。   第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。   第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。   會計報表每月由會計編制,財務經理負責審核,上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。   第十四條 財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。   財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。   第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或主管副總經理書面報告,并請求查明原因,作出處理。   財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。   第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。   出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。   第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經理。   第十八條 財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。   財務工作人員辦理交   接手續,由行政辦公室主任、主管副總經理監交。
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