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退稅計(jì)算器,個(gè)人所得稅計(jì)算器是什么

來源:整理 時(shí)間:2022-10-10 00:25:29 編輯:廣州本地生活 手機(jī)版

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1,個(gè)人所得稅計(jì)算器是什么

就是幫助個(gè)人算個(gè)稅的,像個(gè)稅管家APP這種APP具有算個(gè)稅的功能。
個(gè)人所得稅1145元,稅后收入10855元 笑望采納,謝謝!

個(gè)人所得稅計(jì)算器是什么

2,扣稅標(biāo)準(zhǔn)2021標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算器怎么用

百度App搜索【個(gè)稅計(jì)算】,在查詢頁中的“個(gè)稅計(jì)算器”中輸入你的城市、稅前月薪、五險(xiǎn)一金的實(shí)繳基數(shù)、專項(xiàng)附加,點(diǎn)擊立即計(jì)算即可查到稅后收入及個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式等信息。1.輸入個(gè)稅計(jì)算,點(diǎn)擊搜索。2.輸入所需信息。3.點(diǎn)擊開始計(jì)算。

扣稅標(biāo)準(zhǔn)2021標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算器怎么用

3,個(gè)人所得稅計(jì)算器

工資個(gè)稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=(工資薪金所得 -“五險(xiǎn)一金”-扣除數(shù))×適用稅率-速算扣除數(shù)
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個(gè)人所得稅計(jì)算器

4,年終獎(jiǎng)扣多少稅計(jì)算器

法律分析:1、發(fā)放年終獎(jiǎng)的當(dāng)月工資高于5000元時(shí),年終獎(jiǎng)扣稅方式為:年終獎(jiǎng)×稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)/12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。2、當(dāng)月工資低于5000元時(shí),年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅=(年終獎(jiǎng)-(5000-月工資))×稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)-(5000-月工資)除以12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。法律依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》第一條 為了加強(qiáng)稅收征收管理,規(guī)范稅收征收和繳納行為,保障國家稅收收入,保護(hù)納稅人的合法權(quán)益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,制定本法。第二條 凡依法由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的各種稅收的征收管理,均適用本法。第三條 稅收的開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補(bǔ)稅,依照法律的規(guī)定執(zhí)行;法律授權(quán)國務(wù)院規(guī)定的,依照國務(wù)院制定的行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。任何機(jī)關(guān)、單位和個(gè)人不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,擅自作出稅收開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補(bǔ)稅和其他同稅收法律、行政法規(guī)相抵觸的決定。 第四條 法律、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個(gè)人為納稅人。法律、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的單位和個(gè)人為扣繳義務(wù)人。納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。

5,免抵退稅申報(bào)與計(jì)算

以稅務(wù)的免抵退核準(zhǔn)書時(shí)間為準(zhǔn)
怎么10月份還可以看申報(bào)8月份的啊?我們公司要是逾期就罰款了,8月份的時(shí)候我們遲了幾天就被罰了,你們是什么公司啊,還可以隔月申報(bào)?稀奇!
當(dāng)然是8月的

6,維也納機(jī)場(chǎng)退稅多少

維也納機(jī)場(chǎng)退稅多少,維也納退稅現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)退稅的比例,大概在11%—15%之間,如果需要精確退稅金額可以使用環(huán)球藍(lán)聯(lián)退稅計(jì)算器計(jì)算。需要退稅退現(xiàn)金,兌換退稅單的地點(diǎn)就在機(jī)場(chǎng)銀行或者貨幣兌換處。各國退稅比例及條件(針對(duì)有Tax Free標(biāo)志的商店或場(chǎng)所):-德國:稅收19%,在同一家店同一天購買金額高于25歐元可申請(qǐng)退稅;-奧地利:稅收20%,在同一家店同一天購買金額高于75歐可申請(qǐng)退稅;-捷克:稅收21%,在同一家店同一天購買金額高于2001捷克克朗可申請(qǐng)退稅;-匈牙利:稅收27%,在同一家店同一天購買金額高于175歐或55,001福林可申請(qǐng)退稅。【注意事項(xiàng)】1、關(guān)于全球藍(lán)聯(lián)退稅表格問題全球范圍內(nèi)受理。2、退稅方式有以下幾種:現(xiàn)金、符合條件的信用卡(Visa或Master)、有的還可以選擇支付寶退稅。3、現(xiàn)金退稅每張退稅單會(huì)收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)多少取決于退稅金額。退稅金額不大的話,一張退稅單是收3歐手續(xù)費(fèi)。4、如果航班時(shí)間不在銀行營業(yè)時(shí)間,銀行關(guān)閉情況下可以選擇信用卡退稅,將退稅單放入信封并投進(jìn)機(jī)場(chǎng)的退稅郵箱即可,大約1個(gè)月左右退稅會(huì)返回到所填寫信用卡中。以上就是一些簡單的退稅攻略,離船日維京游輪的購物禮賓會(huì)協(xié)助大家辦理退稅,不懂的都可以詢問他們。更多關(guān)于維也納機(jī)場(chǎng)退稅多少,進(jìn)入:https://www.abcgonglue.com/ask/9d92921615732080.html?zd查看更多內(nèi)容

7,退稅怎么計(jì)算

出口退稅(Export Rebates)是指對(duì)出口商品已征收的國內(nèi)稅部分或全部退還給出口商的一種措施,這也是國際慣例。1994年1月1日開始施行的《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,納稅人出口商品的增值稅稅率為零,對(duì)于出口商品,不但在出口環(huán)節(jié)不征稅,而且稅務(wù)機(jī)關(guān)還要退還該商品在國內(nèi)生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)已負(fù)擔(dān)的稅款,使出口商品以不含稅的價(jià)格進(jìn)入國際市場(chǎng)根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,企業(yè)貨物出口后,稅務(wù)部門應(yīng)按照出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額為企業(yè)辦理退稅,由于稅收減免等原因,商品的進(jìn)項(xiàng)稅額往往不等于實(shí)際負(fù)擔(dān)的稅額,如果按出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅,就會(huì)產(chǎn)生少征多退的問題,于是就有了計(jì)算出口商品應(yīng)退稅款的比率——出口退稅率。 http://baike.baidu.com/view/59245.html?wtp=tt

8,個(gè)稅計(jì)算方法2022稅率表附2022個(gè)稅申報(bào)保姆級(jí)攻略

打工人看過來,2022年個(gè)稅申報(bào)開始了 (從2022年3月1日持續(xù)到2022年6月30日) ,明天記得登陸下個(gè)稅app,查查你是要退稅還是要補(bǔ)稅~ 去年我身邊退稅最多的一個(gè)朋友,拿回2萬多! 順帶提醒兩點(diǎn): 1.年終獎(jiǎng)依然可以單獨(dú)計(jì)稅 原本,咱們的年終獎(jiǎng),有兩種計(jì)稅方法可選: A:做為全年一次性收入,單獨(dú)計(jì)稅 B:并入綜合所得計(jì)稅 兩種計(jì)稅的算法不同,總體講, 收入低,選B會(huì)更劃算;收入高,那選A劃算。 比如小明月入1萬,年終獎(jiǎng)發(fā)了3萬: 并入綜合所得,他要交稅3000塊; 單獨(dú)計(jì)稅,只交900塊。 為了鼓勵(lì)大家申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)部門對(duì)A設(shè)置了3年過渡期,即,在2021年12月31日前,年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)計(jì)稅。 去年過渡期結(jié)束,按道理,以后年終獎(jiǎng)都要合并計(jì)稅了。 但經(jīng)濟(jì)實(shí)在太差,賺錢不易,為體恤打工人,2020年12月29日的國務(wù)院常務(wù)會(huì), 決定將“單獨(dú)計(jì)稅”再往后延一年(至2023年底)。 所以,今年的個(gè)稅申報(bào),咱們還有選擇權(quán),哪個(gè)劃算,你就選哪個(gè)。 2.什么保險(xiǎn)能抵扣個(gè)稅? 只有 稅優(yōu)健康險(xiǎn) 、 稅延養(yǎng)老險(xiǎn) , 以及 公司有給交年金 (國內(nèi)一般只有國字頭企業(yè)才給員工交年金,連騰訊都不交) ,才能抵扣個(gè)稅 (后面有詳細(xì)解釋) ; 稅優(yōu)健康碼是一串18位的數(shù)字,保單上就有,照著填上去即可;你要是沒找到,就找保險(xiǎn)公司客服幫你查。 至于普通的重疾險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn),都不能抵扣個(gè)稅。 下面送上退稅實(shí)操干貨,目錄大白也列出來了,大家可以挑需要的看。 個(gè)稅為啥要自己操作了? 如何退稅?手把手教學(xué) 沒退稅還得補(bǔ)稅,咋回事? 如何能合法地少交點(diǎn)稅? 退稅這幾點(diǎn)一定要注意 01 個(gè)稅申報(bào),為啥要自己操作了? ? 退稅,顧名思義,就是你稅交多了,國家得還給你。有朋友忍不住吐槽:不交稅才好呢,誰會(huì)多交稅呀? 其實(shí),也不是他們想多交,而是交個(gè)稅的方式變了。 以前交稅,主要由公司幫我們交,到發(fā)工資時(shí),先扣社保、公積金,再扣稅,最后到我們手里的,就是稅后收入。而國外,比如美國,是由個(gè)人自己申報(bào)、自己交稅。去年,咱們國家搞了個(gè)“個(gè)稅改革”,把國外這套經(jīng)驗(yàn)搬過來了。從2020年3月1日開始正式實(shí)行。 如果你沒選“單位申報(bào)”,你就得自己申報(bào)個(gè)稅。別問,不申報(bào)行不行。個(gè)稅關(guān)乎我們的錢包,積極點(diǎn),總沒錯(cuò)的~ 往嚴(yán)重了說,偷稅漏稅屬于刑事犯罪,范冰冰、薇婭都是前車之鑒。所以,大家千萬別不當(dāng)一回事。 分享一個(gè)個(gè)稅&五險(xiǎn)一金計(jì)算器,平時(shí)每個(gè)月的繳納金額可以自己直接計(jì)算得出~ 點(diǎn)擊直達(dá):新個(gè)稅&五險(xiǎn)一金計(jì)算器 02 退稅從哪來? 那退稅具體個(gè)啥情況?這跟扣稅方式有關(guān)系。 現(xiàn)在扣稅,是預(yù)扣預(yù)繳。 即每月一扣,或有收入就扣。 每次扣多少?根據(jù)5000起征額來計(jì)算。 比如你工資才3000塊,沒資格繳稅,不扣。 要是工資8000塊,那扣90塊的稅。 看起來,把每月扣的稅加起來,就是一年要交的稅,我們姑且叫它“總稅1”。但實(shí)際操作,沒這么簡單粗暴。 因?yàn)槎悇?wù)部門在第二年的3月1日-6月30日,會(huì)根據(jù)我們的年度匯總收入,再算一遍我們?cè)摻坏亩悾们医兴翱偠?”。 總稅2有個(gè)計(jì)算公式,很復(fù)雜,簡化一下: 總稅2=(全年收入-60000年度免征額-其他免稅收入)*稅率-速算扣除數(shù)。 記不住也沒關(guān)系,稅務(wù)部門會(huì)幫你算好。那去哪里看這兩個(gè)數(shù)呢? 很簡單,下一個(gè)“個(gè)人所得稅”APP。 用手機(jī)、身份證注冊(cè),注冊(cè)后再登陸,綁定銀行卡。然后,找到“首頁-常用業(yè)務(wù)-綜合所得年度匯算”: 按提示操作,就能看到總稅1(即“已繳稅額”)和總稅2(即“應(yīng)納稅額”)。 總稅1和總稅2的關(guān)系,分三種。 第一種:總稅2=總稅1,不退不補(bǔ) 說明你已經(jīng)交的稅,就是你該交的。問了一圈,不少朋友就這情況。 這說明啥? 說明這些朋友,就在一家公司上班,只有一份收入。 工薪族的朋友,不信,你可以打開APP看看是不是這樣。 第二種:總稅1>總稅2 說明稅交多了,要退稅。你們肯定想知道:哪類人會(huì)多交稅呢? 一是低收入的。 個(gè)稅月免征額是5000,對(duì)應(yīng)著年免征額是6萬塊。而前面說了,扣稅是每月先扣一個(gè)數(shù),年底再算總賬。 就可能出現(xiàn),按月算,要交稅;但按年算,又不用交稅的情況。 舉個(gè)栗子。 小明,1月年終獎(jiǎng)加工資,一共發(fā)了8000塊,后面11個(gè)月則照常領(lǐng)工資,每月3000塊。按5000的個(gè)稅起征點(diǎn)算,小明1月得交90塊的稅。但,一算年收入,小明才41000塊。 比個(gè)稅年度6萬塊的免征額還低。那他其實(shí)不用交稅。 已經(jīng)交的90塊,稅務(wù)局就得還給他。 退稅常見的第二類:是有多個(gè)收入的斜杠青年。 去年個(gè)稅改革,一大變化—— 把稿酬、勞務(wù)酬勞、特許權(quán)使用費(fèi),和工資收入合并計(jì)稅了。 而稿酬、勞務(wù)報(bào)酬等,800塊就要交稅,按20%的比例交。和工資收入合并計(jì)稅后,變成5000塊起交,已經(jīng)能省點(diǎn)稅。要是對(duì)應(yīng)的稅率再低于20%,那更能少交不少。 這種情況下,就會(huì)產(chǎn)生退稅。所以,有兼職收入的朋友,比如學(xué)生黨,別怪大白沒提醒你,趕緊看看你能拿個(gè)多大的退稅紅包。 03 沒退稅反倒要補(bǔ)稅,咋回事? 前面說的都是退稅。那為啥有朋友要補(bǔ)稅呢? 補(bǔ)稅,就對(duì)應(yīng)了總稅1和總稅2的第三種關(guān)系: 總稅1<總稅2。 即你已經(jīng)交的稅,比你實(shí)際要交的稅少。自然得補(bǔ)上。 補(bǔ)稅,一般也發(fā)生在有多份收入的朋友身上。 但跟前面說的“多份收入,退稅”恰恰相反。它問題出在,不同收入渠道,分別報(bào)稅后: 1)5000塊免征額重復(fù)扣 2)采用了更低的稅率 而稅收部門,將你的年度收入?yún)R總清算時(shí),只扣1次免征額,且可能用一個(gè)更高的稅率。 還是舉栗說明: 小明當(dāng)月?lián)Q工作。到下個(gè)月時(shí),他拿到了兩份收入:前公司的,現(xiàn)公司的。 假設(shè)都是30000塊。要是兩家公司分別報(bào)稅,即(30000-5000)*3%,就都扣走750塊的稅。但對(duì)于稅務(wù)部門,小明當(dāng)月的實(shí)際收入是60000塊。 那他該交的稅=(60000-5000)*10%-2520(速算扣除數(shù))=2980。 看到?jīng)],原來的報(bào)稅,少交了差不多一半。那小明自然得補(bǔ)呀~ 04 能不能合法地少交稅? 退稅開心。補(bǔ)稅,等于把吃進(jìn)去的肉,再吐出來,心疼呀。 那有沒有辦法能合理合法地少交稅呢?有。 做慈善這種高大上的方式,我就不說了。 普通人能利用上的,主要是「專項(xiàng)附加扣除」。 說白了,就是6種指定的花銷,可以用來抵扣個(gè)稅。 1.孩子上學(xué) 有一個(gè)孩子在上學(xué),不管是幼兒園、小學(xué)、初中、高中、大學(xué)、研究生還是博士。 那每個(gè)月有1000塊不用交稅。 兩個(gè)孩子,就是2000塊。 2.自己上學(xué)或考證 學(xué)歷教育,比如自考成人本科,每個(gè)月400塊不用交稅,最多48個(gè)月。 如果是職業(yè)考試,比如教師資格證,證書下來那一年,3600塊可以免稅; 3.首套房貸 每個(gè)月1000塊,不用交稅; 最多免240個(gè)月。 要是結(jié)婚了,家里有2套房,也只能拿一套出來免稅。 4.房租 每個(gè)月800、1100、或1500塊,具體免多少,看你的城市。 不過,要是申請(qǐng)了房貸免除,即使你真在租房,也不能再申請(qǐng)房租免除。 5.贍養(yǎng)老人 父母年紀(jì)得在60歲以上。 每月最多2000塊。 不是獨(dú)生子女,就得和兄弟姐妹一起分?jǐn)傔@2000。 6.大病治療費(fèi) 醫(yī)保報(bào)銷后,你自己出的錢,超過1萬5。 可以申請(qǐng)免交個(gè)稅,每年最多8萬塊。 你自己的不夠,可以把配偶、子女的也加進(jìn)來。 注意哦,以上大說的都是 稅前扣除 。 比如2000塊,不是說你直接少交2000塊的稅,而是說有2000塊不用交稅了。 至于具體少交多少,就看你有幾項(xiàng)滿足了。 想少交稅,還是從「專項(xiàng)附加扣除」去多動(dòng)動(dòng)腦筋。 比如房租啦(房東不配合,只要你有合同,可以自己填上去)。 比如免稅分配啦,是由一個(gè)人申請(qǐng)100%,還是兩個(gè)人各申請(qǐng)50%(像有兩個(gè)孩子的;婚前各有一套房的)。 不妨在個(gè)稅APP上多測(cè)試下,說不定有驚喜哦~ 05 這幾點(diǎn)一定要注意 最后,針對(duì)這次個(gè)稅申報(bào),大白再提幾個(gè)醒: 1.這次退稅,個(gè)體戶不包括,請(qǐng)自動(dòng)忽略; 2.退稅可以不操作,反正損失的是你自個(gè)的錢,就當(dāng)給國家做貢獻(xiàn)了。 但如果要補(bǔ)稅的, 一定要補(bǔ)(400塊以下,依據(jù)政策,可以不補(bǔ))。且一定要在6月30日前補(bǔ)齊。 否則不僅要交滯納金(每日萬分之五);還會(huì)上征信,影響你貸款買房買車;再嚴(yán)重點(diǎn),算刑事犯罪。 總之,依法納稅是每個(gè)公民的義務(wù)呀。別想逃,也逃不過(補(bǔ)稅不補(bǔ),稅務(wù)部門可能直接從你收入里扣,一點(diǎn)不客氣~)。 3.操作時(shí),注意檢查下你的收入對(duì)不對(duì) 有公司可能盜用了你的信息,來做假賬(尤其是學(xué)生朋友),但稅卻是你出,那也別客氣,APP直接舉報(bào)。 4.目前有些收入是沒統(tǒng)計(jì)的 比如房租、股票、股息、分紅、境外收入……當(dāng)然了,你想交稅,你可以自己填上去~ 最后,給大家送上一份人民日?qǐng)?bào)的解讀,要是看不懂,就結(jié)合上面的分析,多看幾遍。 還還還有問題,直接問國家稅務(wù)局12366~ 今天這篇大家也可以收藏著。以后每年的3月-6月,都用得著。辛苦碼字,大家點(diǎn)個(gè)贊哦~ 你是退稅?還是要補(bǔ)稅?歡迎評(píng)論區(qū)分享~

9,2019個(gè)稅計(jì)算公式是什么有沒有好用的個(gè)稅計(jì)算器可以推薦

2019年在進(jìn)行個(gè)稅計(jì)算時(shí),具體的計(jì)算公式為:(個(gè)人收入-5000-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)附加扣除)*對(duì)應(yīng)個(gè)稅利率。我們網(wǎng)站有免費(fèi)的個(gè)稅計(jì)算器,可以進(jìn)入我們網(wǎng)站免費(fèi)使用。
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你問的是這個(gè)吧,繼續(xù)教育考證的確是可以抵減個(gè)稅。計(jì)算器沒有,不過也很好計(jì)算的:…第三章 繼續(xù)教育第八條 納稅人在中國境內(nèi)接受學(xué)歷(學(xué)位)繼續(xù)教育的支出,在學(xué)歷(學(xué)位)教育期間按照每月400元定額扣除。同一學(xué)歷(學(xué)位)繼續(xù)教育的扣除期限不能超過48個(gè)月。納稅人接受技能人員職業(yè)資格繼續(xù)教育、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格繼續(xù)教育的支出,在取得相關(guān)證書的當(dāng)年,按照3600元定額扣除。第九條 個(gè)人接受本科及以下學(xué)歷(學(xué)位)繼續(xù)教育,符合本辦法規(guī)定扣除條件的,可以選擇由其父母扣除,也可以選擇由本人扣除。第十條 納稅人接受技能人員職業(yè)資格繼續(xù)教育、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格繼續(xù)教育的,應(yīng)當(dāng)留存相關(guān)證書等資料備查。…

10,有沒有2019最新個(gè)稅計(jì)算器可以速算扣除數(shù)

考慮使用釘釘內(nèi)智能薪酬應(yīng)用,個(gè)稅計(jì)算器2019支持2019新個(gè)稅算法,無需計(jì)算器,幫助HR快速完成個(gè)人所得稅計(jì)算,高效算薪、安全準(zhǔn)確。
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肯定會(huì)有的,我看有APP了
累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除如果覺得計(jì)算麻煩,又想要了解自己明年到底要交多少個(gè)稅,不妨在“神武3手游”公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù)關(guān)鍵詞“新個(gè)稅”獲取2019個(gè)人所得稅計(jì)算器
你的問題看似很復(fù)雜,其實(shí)很簡單。今年的扣除標(biāo)準(zhǔn)是變了,但全年一次性獎(jiǎng)金的計(jì)算方法沒有變。變的只是扣除標(biāo)準(zhǔn)和稅率而已。你給的信息不全面。其實(shí)你只要給出2012年1月發(fā)的月薪和年終獎(jiǎng)金,就可以算出稅金了,而不需要2011年的工資的。如果還有不明白之處,可以直接追問。

11,2010個(gè)人所得稅計(jì)算器公式表達(dá)式

公式:應(yīng)交個(gè)人所得稅額=(工資薪金-個(gè)人交四險(xiǎn)一金金額-個(gè)人所得稅扣除額2000元)*適用稅率%-速算扣除數(shù)例:X人X月工資薪金7875元,個(gè)人交四險(xiǎn)一金金額500元,應(yīng)交個(gè)人所得稅額多少?應(yīng)交個(gè)人所得稅額=(工資薪金7875元-個(gè)人交四險(xiǎn)一金金額500元-個(gè)人所得稅扣除額2000元)*20%-速算扣除數(shù)375=700(元)。附:個(gè)人所得稅稅率表(工資、薪金所得適用)級(jí)數(shù) 每月應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)1 不超過500元的 5 02 超過500元至2000元的部分 10 253 超過2000元至5000元的部分 15 1254 超過5000元至20000元的部分 20 3755 超過 20000元至 40000元的部分 25 13756 超過40000元至60000元的部分 30 33757 超過60000元至80000元的部分 35 63758 超過80000元至100000元的部分 40 103759 超過100000元的部分 45 15375(注:本表所稱全月應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每月收入額減除費(fèi)用貳仟元后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。)
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