2.倉庫保管員對入庫物資進行清點后,及時填寫入庫單,經用戶和物資管理部主管簽字后,倉庫保管員和財務部各持一份記賬,采購員持一份做付款報銷憑證,庫管員清點入庫物資后,應及時填寫入庫單,并上報物資管理部主管,庫管員清點入庫物資后,應及時填寫入庫單,并上報物資管理部主管。
1。材料的驗收和儲存-2管理制度1。物資到達公司后,倉庫保管員根據清單所列的名稱和數量進行清點,經使用部門或申購人員、檢驗員進行質量檢驗合格后,方可入庫。2.倉庫保管員對入庫物資進行清點后,及時填寫入庫單,經用戶和物資管理部主管簽字后,倉庫保管員和財務部各持一份記賬,采購員持一份做付款報銷憑證。3.倉庫管理應嚴格把關,有下列情況之一者,可拒絕驗收或入庫。a)未經總經理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不一致的采購材料。c)采購的材料不符合要求
3、一般 倉庫管理有什么樣的 流程?1、物資的驗收入庫倉庫 管理制度、物資到達公司后,倉庫保管員根據清單所列的名稱、數量進行清點,經使用部門或采購人員、檢驗員進行質量檢驗合格后,方可入庫。庫管員清點入庫物資后,應及時填寫入庫單,并上報物資管理部主管。