審計(jì)實(shí)務(wù)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是干什么的將來從事什么主要從事企業(yè)的經(jīng)營審計(jì)、合規(guī)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等等。2,什么是內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)之父索耶關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的定義是:對(duì)組織中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià),以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序,是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源,是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。簡單地說,就是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門,對(duì)企業(yè)內(nèi)部部門,子公司,分公司的審計(jì),她所處的報(bào)告,是給企業(yè)內(nèi)部高管級(jí)別的人看的,外部的人看不到,而且,企業(yè)也沒有必要對(duì)外披露審計(jì)結(jié)果及信息。是企業(yè)高層為了解企業(yè)內(nèi)部各部門的運(yùn)作情況,而組...
更新時(shí)間:2023-07-08標(biāo)簽: 企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部內(nèi)部審計(jì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是干什么的將來從事什么 全文閱讀