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東莞轉(zhuǎn)廠退稅價(jià)格,退稅有手續(xù)費(fèi)么多少啊

來源:整理 時(shí)間:2023-09-08 07:09:36 編輯:東莞生活 手機(jī)版

1,退稅有手續(xù)費(fèi)么多少

行內(nèi)5年回復(fù)僅供參考 如果 公司企業(yè)自身有進(jìn)出口權(quán) 退稅是不需要手續(xù)費(fèi)的 如果是個(gè)人 沒有進(jìn)出口權(quán)委托 出口 委托貿(mào)易公司 想退稅 可能貿(mào)易公司會(huì)收取你們手續(xù)費(fèi)

退稅有手續(xù)費(fèi)么多少啊

2,東莞人民醫(yī)院價(jià)格東莞現(xiàn)代婦科醫(yī)院治療不孕不育貴不貴

東莞人民醫(yī)院價(jià)格,人民醫(yī)院作為一家公立醫(yī)院,在治療價(jià)格上可以說是非常有保證的。但是還有比公立醫(yī)院更優(yōu)惠的一家婦科醫(yī)院,東莞現(xiàn)代婦科醫(yī)院是治療價(jià)格非常好,聽說要比其他同線的醫(yī)院要便宜百分之十甚至更多的費(fèi)用,所以東莞現(xiàn)代婦科醫(yī)院治療不孕不育費(fèi)用不貴的。

東莞人民醫(yī)院價(jià)格東莞現(xiàn)代婦科醫(yī)院治療不孕不育貴不貴

3,退稅17的FOB價(jià)格

不對(duì) FOB價(jià)怎么會(huì)比出廠價(jià)還低? 人家會(huì)告你傾銷的你們的增值稅和退稅都一樣的 也就是說不考慮其他的費(fèi)用下FOB還是200元不辦理退稅的情況下 就是完稅價(jià)格 200/0.83
退稅能退回18000x13%=2340.你的問題不好回答,因?yàn)椴恢阆肜麧櫬蔬_(dá)到多少,fob價(jià)格里是應(yīng)該包括利潤的。

退稅17的FOB價(jià)格

4,有誰知道轉(zhuǎn)廠報(bào)關(guān)有哪些相關(guān)費(fèi)用 及費(fèi)用金額 比如 報(bào)關(guān)費(fèi) 核銷打單費(fèi)

自己報(bào)的話,就是打單費(fèi)30元一單,結(jié)匯聯(lián)8元一張,不存在退稅聯(lián)。如果是委托報(bào)關(guān),就加個(gè)報(bào)關(guān)勞務(wù)費(fèi),這個(gè)不多,看各地的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),但會(huì)比口岸實(shí)際進(jìn)出的便宜。其他沒有了。
你好!轉(zhuǎn)廠報(bào)關(guān)正常的就一個(gè)打單費(fèi),38元一份.其他的都是看情況收的.比如關(guān)封確認(rèn)費(fèi)(實(shí)際上是沒有的),報(bào)關(guān)代理費(fèi)(自己親自報(bào)關(guān)也是沒有的),空白關(guān)封申請(qǐng)表(可向海關(guān)免費(fèi)申領(lǐng))等(這些基本上是業(yè)務(wù)的潛規(guī)則).不存在什么核銷費(fèi).打字不易,采納哦!

5,急求退稅公式請(qǐng)高人指點(diǎn)先謝謝了出廠價(jià)是130含稅價(jià)

增值稅一般為17%,所謂的不含稅出廠價(jià)其實(shí)已經(jīng)包含原材料的增值稅了,在計(jì)算含稅價(jià)時(shí)可以將原材料增值稅額抵扣掉。此案例中真正不含增值稅的出廠價(jià)是125,原材料的增值稅額為5,所以不開增值稅票的出廠價(jià)是130,開增值稅票的含稅價(jià)是125*(1+17%)=146。出口退稅公式:含稅價(jià)/1.17*出口退稅稅率
先讓公司b到國稅局開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,然后公司a就憑《通知單》到稅所開具紅字增值稅專用發(fā)票,取得紅字增值稅專用發(fā)票后交給公司b,這樣就解決了稅的問題了.公司b既然都退貨了就不存在出口退稅的問題了,稅務(wù)問題解決了,那公司a變成一般納稅人當(dāng)然沒問題了.

6,我們公司是工廠沒有進(jìn)出口權(quán)如何算FOB價(jià)退稅15

(成本+運(yùn)輸費(fèi)用+管理費(fèi)用)*(1+利潤比)對(duì)于退稅,你沒有進(jìn)出口權(quán),要掛靠外貿(mào)公司拿退稅是很慢的。為什么要算進(jìn)去呢?而且現(xiàn)在的匯率一路走低,你這樣做風(fēng)險(xiǎn)大,利潤低
小弟是出口代理,給你算一下通過我們這邊走的話大概是多少成本和你們的利潤吧一件衣服成本84.8*1.07退稅額=84.8*0.16fob報(bào)價(jià)=(成本-退稅+代理費(fèi)+港雜費(fèi))/6.2樓上的幾位估計(jì)是外貿(mào)公司的,不是純粹的外貿(mào)公司的感覺。現(xiàn)在做純進(jìn)出口代理的,退稅都是給工廠的,代理公司收取的只是個(gè)服務(wù)費(fèi)。有需要了解更多的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系小弟。那個(gè),我的聯(lián)系方式我資料里應(yīng)該有的
沒有出口權(quán),可以找個(gè)公司幫著出口FOB價(jià)=成本+利潤+增值稅+內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)+報(bào)關(guān)費(fèi)+港口雜費(fèi)-退稅;退稅=開票金額/(1+17%)*退稅率

7,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月出口收入57萬元無進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證 留抵51元能退稅多少

最簡單的計(jì)算方式:出口退稅=進(jìn)項(xiàng)稅-銷項(xiàng)稅-不予免抵退稅不予免抵退稅=出口銷售收入*(征稅率 - 退稅率)余額在借方表示應(yīng)退稅額,余額在貸方表示應(yīng)交稅金。另外,借方余額還要跟當(dāng)月申報(bào)的出口退稅的應(yīng)退稅額相對(duì)比,哪個(gè)金額小退哪個(gè)。
  樓主的信息給的不是很全,我把步驟寫下來,你自己看看修正吧。   出口銷售200萬是人民幣嗎,如果不是就需要折算成人民幣的。   進(jìn)項(xiàng)發(fā)票140萬里面有沒有免交增值稅的項(xiàng)目呢,有的話結(jié)果是不一樣的。   還有上個(gè)月有沒有留抵的稅額呢?   如果按200是人民幣,不含免稅項(xiàng)目,沒有留抵額的話,來計(jì)算應(yīng)該是這樣的:   當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額   =0-(140/(1+17%)*17%)-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-0   當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額和抵減額   =200*(17%-13%)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額和抵減額   免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率一出口貨物退稅率),在你這里也就是0   所以計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)納稅額=-12.34   免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率一免抵退稅額抵減額   其中:   免抵退稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率   也就是說免抵退稅額=26   ①如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則:   當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額   當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額一當(dāng)期應(yīng)退稅額   ②如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則:   當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額   當(dāng)期免抵稅額=0   因?yàn)?2.34《26   所以應(yīng)退稅額時(shí)12。34萬元
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