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退稅app,江蘇省出口退稅應該使用什么軟件揚州地區在哪個網站下載申報

來源:整理 時間:2022-09-30 07:15:56 編輯:深圳本地生活 手機版

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1,江蘇省出口退稅應該使用什么軟件揚州地區在哪個網站下載申報

江蘇省用的是擎天科技的申報軟件 ,在網上找"擎天稅務"網站,能下載到申報安裝軟件,還有擎天傳輸平臺,并且能下載到操作手冊
你好!先到國稅申報聯網才行 然后他們會告訴你用啥軟件的僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。

江蘇省出口退稅應該使用什么軟件揚州地區在哪個網站下載申報

2,退稅app叫什么名字 退稅app叫啥名字

1、退稅app叫個人所得稅App。 2、打開軟件打開個人所得稅APP。 3、打開綜合收益年度結算點,在首頁打開普通業務綜合收益年度結算。 4、選擇要用聲明的數據填充的數據。 5、申報開始并重新確認后,系統會提示標準申報說明,點擊我已閱讀并知道。 6、確認信息根據流程確認信息。在這里,您需要確認個人基本信息、匯款地點和已付稅額。 7、單擊下一步,然后單擊下一步。 8、點擊申請退稅。在申請退稅界面點擊【申請退稅】。

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3,我現在有個軟件產品銷售的合同銷售的軟件產品想做退稅那這個合

申請軟件退稅有一套很復雜的流程你都了解過嗎?退稅資質申請之類的。如果都辦好了,退的時候要注意合同發票及軟件證書的上的軟件名稱及版本號都一致,然后申請退稅。
合同好辦。關鍵是報關單改動難。合同號在出口退稅申報時不是關鍵的,在申報軟件中都不申報的。

我現在有個軟件產品銷售的合同銷售的軟件產品想做退稅那這個合

4,個人退稅在app上怎么操作

個人退稅在app上的操作方法如下:工具:iPhone 12系統:iOS 13軟件:個人所得稅APP 1.8.01、打開“個人所得稅app”,完成個人信息實名認證,完成信息注冊后回到app首頁就可以操作退稅了。2、點擊首頁的“我要辦稅”圖標。3、進入到里面選第二項稅費申報里面的“綜合所得年度匯算”點擊進入。4、進入后會彈出個人所得稅年份選擇,選擇2021年份(上面會提示已開始),點擊進入。5、進入后就會彈出一個預約退稅的窗口,點擊開始預約,會讓你綁定一個常用銀行卡賬號,匯算完成后所退的稅費直接會轉到你的綁定卡號上。

5,三證合一后軟件退稅怎么軟件列表

依據稅務總局規定,新辦的必須辦理三證合一的新證件,但如果以前已辦理了營業執照和稅務登記的,在發生變更時也必須更換為新的三證合一,由于變換三證合一后納稅人識別號會改變,應在變更前交回領購雹未開完的,將取得的進。
需要的.....................

6,個人退稅在app上怎么操作

個人退稅在app上的操作方法如下:工具:iPhone 12系統:iOS 13軟件:個人所得稅APP 1.8.01、打開“個人所得稅app”,完成個人信息實名認證,完成信息注冊后回到app首頁就可以操作退稅了。2、點擊首頁的“我要辦稅”圖標。3、進入到里面選第二項稅費申報里面的“綜合所得年度匯算”點擊進入。4、進入后會彈出個人所得稅年份選擇,選擇2021年份(上面會提示已開始),點擊進入。5、進入后就會彈出一個預約退稅的窗口,點擊開始預約,會讓你綁定一個常用銀行卡賬號,匯算完成后所退的稅費直接會轉到你的綁定卡號上。

7,app退稅報錯能點作廢重新報嗎

他是發送這個是沒法重新報的,他只能是這樣的。
你好!這個當然可以的,因為本身他就這個錯誤作廢重報的功能。僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。
如果是退稅報錯了的話,你可以問一下他是否可以?
十塊錢是沒批退稅報能吃等會都不在我就不上去了,我忘了叫媽媽。祝你爸爸好像不能能重新報名上。
APP,退稅報錯能點作廢重新報嗎?這個我真不知道

8,退稅是什么APP退稅是哪種APP

1、退稅的APP是“個人所得稅”。2、退稅是指因某種原因,稅務機關將已征稅款按規定程序,退給原納稅人。主要包括:由于工作差錯而發生的多征;政策性退稅;由于其他原因的退稅。3、“個人所得稅”APP是國家稅務總局推出的官方稅收管理、個稅申報系統手機應用,從2019年起,所有個人所得稅申報的納稅人都可以下載手機版APP,核實自己信息和身份后,在任何地方任何時候完成自己的稅務申報義務。4、2018年12月31日,“個人所得稅”App軟件正式上線使用。1月20日,記者發現個人所得稅APP有更新。從更新的內容看,不再強制要求填寫出租人信息。

9,解決好了30分關于擎天出口退稅軟件

系統顯示“數字類型的長度超出允許范圍,請檢查”這個錯誤提示,那您應該在安裝退稅軟件時,就進行系統配置和修改進貨憑證號錄入位數為21位,而不是進入系統后再進行修改的。您錄入錯誤的數據,建議您直接和當地國稅聯系,看是否需要您重新申報,還是他那邊進行修改,這個您跟國稅咨詢一下
你好,以下是擎天退(免)稅申報系統的簡要說明,請供參考:免稅申報(單證不齊)1 、出口明細數據錄入基礎數據采集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證不全)——》出口明細數據錄入基礎數據采集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》運保傭調整2 生成免稅數據 數據處理——生成申報數據——免稅明細申報——另存為電腦上生成的文件名格式:sb_稅號_申報時間_ckts_申報年月.xml3、打印免稅明細申報表 數據處理-打印申報表——免稅申報數據——打印上傳免稅數據文件 將生成的免稅數據文件(sb_稅號_申報時間_ckts_申報年月.xml)導入 國稅增值稅申報系統 和增值稅同期申報退稅申報(單證齊全)1. 數據錄入基礎數據采集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》收取前期數據錄入?;A數據采集——》免抵退數據錄入——》增值稅納稅匯總表錄入。2. 數據生成及預申報數據處理——生成申報數據——免抵退明細數據——預申報,另存為電腦上生成的文件名格式:scysb_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳預申報電子數據,預申報數據通過“擎天傳輸平臺軟件”的預審申報——》生產預審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功后文件狀態為“等待審核系統處理”,當文件狀態變為“審核系統已反饋”表示已有預申報反饋數據可以下載。下載預申報反饋數據,通過“擎天傳輸平臺軟件”-預審反饋-生產預審反饋-下載反饋數據(點擊選擇“save file”,點擊“ok”),默認會將下載的反饋數據放在桌面。(預申報反饋數據文件名規則:scysbfk_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip)讀取預申報反饋數據,通過申報軟件中的數據反饋-讀入反饋數據-免抵退稅申報反饋----預申報,瀏覽選擇反饋數據文件,點擊解壓后導入,然后點擊查看反饋按鈕查看疑點數據。根據疑點描述調整申報數據,并打印---出口退稅網上申報預申報審核反饋表;3. 數據生成及正式申報數據處理——生成申報數據——免抵退明細數據——正式申報,另存為電腦上生成的文件名格式:sczssb_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳正式申報數據,正式申報數據通過“擎天傳輸平臺軟件”的正審申報——》生產正審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功后文件狀態為“待審核系統讀取”,當文件狀態變為“已讀入審核軟件,待審核”表示已有回執文件可以下載。下載正式回執打印--在擎天傳輸平臺的正審申報-生產正審申報上載,將已經上傳的正式申報文件的復選框打上勾,在當前界面的下方可以看到“回執文件:sczssb_退稅機關代碼_納稅人識別號_所屬期_批次_hz.pdf”,點擊pdf可以下載,下載后打印出----出口退稅網上申報正式申報成功回執;4. 報表打印數據處理——打印申報表——免抵退稅申報數據, (1)《生產企業出口貨物免抵退稅申報(審批)匯總表》; (2)《生產企業出口貨物免抵退稅申報匯總表附表》; (3)《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證不齊)》; (4)《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證齊全)》;5. 資料裝訂,并將打印出的4張表格和正式反饋回執文件,疑點表隨同相關資料送往稅務局。

10,個人所得稅app退稅怎么操作

法律分析:1.打開個人所得稅APP并登錄,點擊常用業務下方的綜合所得年度匯算。2.點擊進入后,選擇使用已申報數據填寫的選項,點擊開始申報。3.進入后,點擊我已閱讀并知曉的選項。4.進入后,選擇受雇單位,點擊下一步的選項。5.在標準申報界面,點擊勞務報酬的選項。6.進入后,點擊上方的分類,選擇右上方的新增。7.點擊后,選擇查詢導入的選項。8.點擊左下方的全選,選擇確認添加。9.添加完畢所有的記錄后,點擊下一步。10.點擊后,會顯示應退稅額,點擊提交申報。11.在彈出的聲明界面,勾選同意,點擊確認提交。12.提交后,選擇下方的申請退稅的選項。13.選擇后,點擊添加銀行卡信息的選項,這里需要添加一類賬戶。14.提交完畢后,返回到退稅界面,點擊申請退稅。15.點擊后,即可申請成功,等待審核通過即可。法律依據:《中華人民共和國稅收征收管理法》第一條 為了加強稅收征收管理,規范稅收征收和繳納行為,保障國家稅收收入,保護納稅人的合法權益,促進經濟和社會發展,制定本法。第二條 凡依法由稅務機關征收的各種稅收的征收管理,均適用本法。第三條 稅收的開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅,依照法律的規定執行;法律授權國務院規定的,依照國務院制定的行政法規的規定執行。任何機關、單位和個人不得違反法律、行政法規的規定,擅自作出稅收開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規相抵觸的決定?!〉谒臈l 法律、行政法規規定負有納稅義務的單位和個人為納稅人。法律、行政法規規定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務的單位和個人為扣繳義務人。納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規的規定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。

11,擎天出口退稅軟件官網下載后可以正常使用嗎

你好,以下是擎天退(免)稅申報系統的簡要說明,請供參考:免稅申報(單證不齊)1 、出口明細數據錄入基礎數據采集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證不全)——》出口明細數據錄入基礎數據采集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》運保傭調整2 生成免稅數據 數據處理——生成申報數據——免稅明細申報——另存為電腦上生成的文件名格式:sb_稅號_申報時間_ckts_申報年月.xml3、打印免稅明細申報表 數據處理-打印申報表——免稅申報數據——打印上傳免稅數據文件 將生成的免稅數據文件(sb_稅號_申報時間_ckts_申報年月.xml)導入 國稅增值稅申報系統 和增值稅同期申報退稅申報(單證齊全)1. 數據錄入基礎數據采集——》免抵退數據錄入——》免抵退稅明細(單證齊全)——》收取前期數據錄入?;A數據采集——》免抵退數據錄入——》增值稅納稅匯總表錄入。2. 數據生成及預申報數據處理——生成申報數據——免抵退明細數據——預申報,另存為電腦上生成的文件名格式:scysb_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳預申報電子數據,預申報數據通過“擎天傳輸平臺軟件”的預審申報——》生產預審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功后文件狀態為“等待審核系統處理”,當文件狀態變為“審核系統已反饋”表示已有預申報反饋數據可以下載。下載預申報反饋數據,通過“擎天傳輸平臺軟件”-預審反饋-生產預審反饋-下載反饋數據(點擊選擇“save file”,點擊“ok”),默認會將下載的反饋數據放在桌面。(預申報反饋數據文件名規則:scysbfk_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip)讀取預申報反饋數據,通過申報軟件中的數據反饋-讀入反饋數據-免抵退稅申報反饋----預申報,瀏覽選擇反饋數據文件,點擊解壓后導入,然后點擊查看反饋按鈕查看疑點數據。根據疑點描述調整申報數據,并打印---出口退稅網上申報預申報審核反饋表;3. 數據生成及正式申報數據處理——生成申報數據——免抵退明細數據——正式申報,另存為電腦上生成的文件名格式:sczssb_退稅機關代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳正式申報數據,正式申報數據通過“擎天傳輸平臺軟件”的正審申報——》生產正審申報上載——》文件上載。(文件上傳成功后文件狀態為“待審核系統讀取”,當文件狀態變為“已讀入審核軟件,待審核”表示已有回執文件可以下載。下載正式回執打印--在擎天傳輸平臺的正審申報-生產正審申報上載,將已經上傳的正式申報文件的復選框打上勾,在當前界面的下方可以看到“回執文件:sczssb_退稅機關代碼_納稅人識別號_所屬期_批次_hz.pdf”,點擊pdf可以下載,下載后打印出----出口退稅網上申報正式申報成功回執;4. 報表打印數據處理——打印申報表——免抵退稅申報數據, (1)《生產企業出口貨物免抵退稅申報(審批)匯總表》; (2)《生產企業出口貨物免抵退稅申報匯總表附表》; (3)《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證不齊)》; (4)《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表(單證齊全)》;5. 資料裝訂,并將打印出的4張表格和正式反饋回執文件,疑點表隨同相關資料送往稅務局。
分單機版和旗艦版,旗艦版是收費的
首先你要安裝一個軟件,擎天軟件,可以用它來做免抵退。如果你公司當月有貨物出口,在電子口岸備案,在擎天軟件上錄入免稅信息,然后當月申報時候把生成的文件上傳國稅網站,如果有進項可以抵扣,等收到核銷單及報關單,水單后,在電子口岸交單,然后去外管局核銷,然后三個月內去國稅退稅,退稅時在電子口岸報送,同時在擎天軟件上錄入退稅信息,生成的文件拷在盤上帶去國稅就可以退稅了。值得注意的是三個月內必須退稅,否則作內銷處理。征17%,退稅率13%,其中的4%是不予抵扣的金額。

12,出口退稅軟件的應用

外貿企業出口退稅流程 一、外貿企業應在貨物報關出口之日起90日內,準備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報。主要包括:  1、出口貨物報關單(出口退稅專用);   2、出口形式發票(INVOICE);   3、購進貨物的增值稅專用發票(抵扣聯,并應自開票之日起3個月內辦理認證手續)或分批單;   4、外匯核銷單(出口退稅聯);   5、主管稅務機關要求提供的其他資料。   二、外貿企業應在貨物報關出口后,及時取得出口貨物報關單,并登錄電子口岸,查詢比對出口信息與紙質報關單是否一致。若一致,應在每個工作日的上午8:00至下午16:00向國稅局提交電子信息。   三、根據主管稅務機關要求,使用指定的外貿企業出口退稅申報軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報數據,傳遞至軟盤。   四、整理、裝訂出口退稅報表、單證成冊,在規定的申報時間內辦理出口退稅正式申報。若申報數據準確、單證無誤、報表一致,則通過審核,轉入審批環節;若存在需要調整、更正的數據或單證及報表,則應按主管稅務機關的要求進行處理。   五、對于已經審批完畢的出口貨物,主管稅務機關將按法定程序辦理退庫手續。外貿企業應根據銀行退轉的出口退稅退付憑證進行賬務處理,至此申報完畢。   附:外貿企業出口退稅申報錄入的操作流程    基本要求:   1、申報軟件:外貿企業出口退稅申報系統10.0版(該軟件從本網站下載、安裝,并進行系統維護,之后方可操作使用)   2、申報系統安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報系統10.0版   3、拷取或下載認證發票信息的保存路徑:A:/出口退稅/認證發票信息   4、網上下載預審反饋信息的保存路徑:c:/出口退稅/審核反饋信息   (注:以上內容可以根據個人習慣自行設置,出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報而不包括單證申報,由于出口退稅遠程申報系統和出口退稅申報軟件的不斷更新,以下內容可能會存在變動的地方,請注意查詢最新通知。)   第一步:進入外貿企業出口退稅申報系統10.0版,所屬期為200901 第二步:錄入出口退稅出口明細數據:   選擇“基礎數據采集/出口明細申報數據錄入”,點擊“新增”   關聯號:2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號)   部門代碼、部門名稱:企業沒有分部核算,則此為空   申報年月:當月申報的批次數。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成   申報批次:當月申報的批次數。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成   序號:同一關聯號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1后回車生成   進料登記冊號:非進料加工業務,此處為空   出口發票號:出口形式發票(INVOICE)的號碼   報關單號:報關單上海關編號的后9位+0+報關單上列示的出口商品項號(01)共12位   出口日期:報關單上的出口日期   美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價,幣種及成交方式不一致的,需要換算。   核銷單號:見報關單上的批準文號   商品代碼:出口商品的商品編號   商品名稱:系統根據以上商品編號自動生成   單位:系統根據以上商品編號自動生成   出口數量:報關單上出口商品的數量   實退稅數量:系統自動生成   平均單價:同上   出口進貨金額:同上   退稅率:同上   退增值稅稅額:同上   退消費稅稅額:同上   代理證明號:“代理出口證明”的編號+01   遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號   備注:    標識:   申報標志:   調整標志:   回車后,系統提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。   出口明細數據錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數據范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數據的標識一欄設置為“R”   點擊“退出”,回出主界面。   第四步:錄入出口退稅購進明細數據   選擇“基礎數據采集/進貨明細申報數據錄入”,點擊“增加”   關聯號:2009010001(10位)   稅種:V(此處僅指增值稅)   部門代碼、部門名稱:企業沒有分部核算,則此為空   申報年月:系統根據所屬期自動填,如2009年1月,則填200901(6位)   申報批次:當月申報的批次數。第1次申報為01(2位),第2次申報為02,依次類推   序號:同一關聯號下多項進貨的順序號,0001(4位),依次類推   發票號碼:購進貨物的增值稅專用發票右上角的數字(8位),回車后自動生成以下項目   發票代碼:系統根據讀入的認證發票信息自動生成   進貨憑證號:同上   分批批次:同上   供貨方納稅號:同上.   發票開票日期:同上   商品代碼:此票貨物對應出口報關單上的編號,回車后自動生成以下項目   商品名稱:系統自動生成   單位:同上   數量:根據購進增值稅專用發票或分批單位上本次申報數量來填寫,注意保證單位同以上單位一致   計稅金額:系統根據讀入的認證發票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。   法定征稅稅率:同上   稅額:同上   退稅率:系統自動生成   可退稅額:同上   專用稅票號:無則空   備注:在填寫出口貨物輔料時,數量為零,此處填WT。   回車后,系統提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進貨明細數據錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數據范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數據的標識一欄設置為“R”, 點擊“退出”,回到主界面。   第五步:初審   選擇“數據加工處理/進貨出口數量關聯檢查”,彈出“文本查看器”   若存在進貨與出口數量不匹配的情況,會給出具體的關聯號,并在進貨及出口數據的標識欄出現E的錯誤標志。出現該種情況,則需要修改進貨或出口數據,保證進貨與出口數量一致,修改之后還要注意進行“審核認可”,來修正數據標識上的“E”狀態。注意無論是進貨及出口是一方面出錯,還是兩方面出錯,修改后雙方都需要重新做“審核認可”。無錯誤,點“關閉”即可。   選擇“數據加工處理/換匯成本檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現換匯成本檢查通過的結果,點“關閉”即可   可能出現換匯成本高或低的情況,一般不影響申報   若出現未找到換匯成本檢查數據,則是因為做進貨及出口明細數據錄入后未做審核認可標志或前一步數量關聯檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數據標識上的“E”   選擇“數據加工處理/預申報數據一致性檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現預申報數據一致性檢查通過的結果,點“關閉”即可   若出現不一致的結果,則需要修改申報明細數據。   第六步:生成預申報數據   選擇“數據加工處理/生成預申報數據”,彈出“生成預申報軟盤”對話框,若是退稅申報,則選擇“退稅申報”,關聯號<=后,輸9個9若是單證申報,則選擇“單證申報點“確定”出現文本查看器,沒有錯誤則無內容顯示,點擊“關閉”出現“生成申報軟盤”對話框,①若是稅務局支持網上遠程預審,則選擇“遠程申報”,下面的路徑系統自動給出,其結果是打開一個出口退稅網頁,根據企業上傳的預審數據,稅務局遠程進行預審,并反饋預審信息,下載后企業可以根據反饋信息進行相關處理;②若是需要到稅務局進行預審,則選擇“本地預審”,路徑是A:,其需要進行預審數據被保存到軟盤上。企業攜帶軟盤到所屬稅務局進行預審。點擊“確定”彈出“生成預申報數據”窗口,顯出預申報數據存放路徑,以供遠程申報上傳使用   第七步:遠程預審:登錄出口退稅遠程申報系統   選擇“預審數據上傳”,輸入相關信息點擊“瀏覽”,通過預申報數據存放路徑找到預申報數據文件,點擊“上傳”,提示“上傳成功”。   選擇“查詢下載信息”,找到已經預審完成的反饋信息后,點擊“下載”,選擇“保存”下載文件,保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”,點擊“保存”。由于每次退稅預審反饋的文件名都是相同的,但其內容不同,所在當其提示“是否替換它”時,選擇“是”。   第八步:預審反饋信息處理,進入出口退稅申報系統10.0版   選擇“預審反饋處理/退稅申報預審信息接收”,在彈出的“稅務機關反饋信息讀入”對話框中,根據前一步稅務機關預審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標是否讀入”時,選擇“是”,彈出“稅務機關反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改),點擊“確定”,彈出“確定讀入上列數據嗎?”,選擇“是”,系統提示“成功讀入”,選擇“確定”   選擇“預審反饋處理/退稅預審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業根據反饋信息來具體處理申報數據,比如說數據不正確的修改數據,電子信息未到的等待信息齊全等等。   如果沒有影響正式申報的問題,就可以進行下一步,確認正式申報數據了。   第九步:確認正式申報數據   選擇“預審反饋處理/確認正式申報數據”,   第十步:生成正式申報數據   打印進貨明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/進貨明細申報數據查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數為“2”打印出口明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/出口明細申報數據查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數為“2”   注:如果選擇“打印到EXCEL”,則生成的報表為A4紙大?。蝗绻x擇“打印報表”,則生成的報表為B4或A3紙型大小   打印匯總表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/退稅匯總申報表錄入”,點擊“增加”,申報年月為“200901”,批次為“01”,以下內容自動生成,點擊“保存”。點擊“打印報表”按鈕,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數為“4”,紙型為A4大小   生成正式申報軟盤:選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”,彈出“退稅申報軟盤”對話框,選擇申報路徑為“本地申報”,路徑為“A”   第十步:正式申報   申報資料:裝訂報表封皮(1份)(需加蓋企業公章)   出口退稅匯總申報表(3份,其中1份裝訂) (需加蓋企業公章)   進貨明細申報表(1份) (需加蓋企業公章)   出口明細申報表(1份) (需加蓋企業公章)   增值稅專用發票(抵扣聯)或分批單   出口貨物報關單(出口退稅專用)   出口商品專用發票   外匯核銷單(出口退稅聯)   正式申報軟盤
外貿企業出口退稅申報系統操作說明: 出口申報的單證均應通過“外貿企業出口退稅申報系統 ”申報退稅。我處已將該程序及升級補丁在紹興國稅網站公布,安裝說明也已在進出口處“出口退稅宣傳”小報中刊登。為了便于企業更 好的、更方便的使用該系統,現將 該系統基本的操作流程作一說明。 一、 登錄系統: 進入系統,輸入用戶名及口令(系統默認用戶名為小寫的“sa”,口令無)。 二、 系統維護: 1、在“系統維護”中“系統配置”下的“系統配置設置與修改”模塊中維護企業基礎信息。其中,企業代碼為海關代碼,退稅機關代碼 為330602,退稅機關名稱為“紹興市國稅局進出口稅收管理處”,其他信息根據企業實際情況填報。 2、在“系統維護”中“系統配置”下的“系統參數設置與修改”模塊中維護換匯成本的上、下限。如上限可改為6.8。 三、 申報數據采集: (一)、進入“基礎數據采集"下的“進貨明細申報數據錄入"模塊,點擊“增加"鍵,根據系統提示錄入需要申報的進貨憑證的數據, 錄完后點擊“保存"。在錄入中有以下幾點請企業注意: 1、“進貨憑證號”錄入由原來的13位專用稅票改為18位專用發票號碼。如屬2003年8月1日前開具的專用發票或是由稅務機關 代開的及其他非防偽稅控發票,則在“專用稅票號”欄錄入專用稅票號碼,并在“備注”欄錄入“FSK”,表示“非稅控”。 2、生產企業進貨憑證號為申報年月(6位)+申報批次(2位)+10個“0”;供貨方稅號為企業自己的15位稅號。 將所有需要申報退稅的進貨憑證錄入完畢后,點擊“篩選”鍵設置篩選條件,將本次申報數據選擇好,點擊“審核認可”( 工具欄右上方紅色按鍵),選擇“當前篩選條件下所有記錄”。審核通過,則在“標識”欄顯示“R”,如未通過,則根據系統提示的出 錯信息修改,再點擊“審核認可”,通過后點擊“退出”。 (二)、進入“出口明細申報數據錄入”。具體錄入及審核方法與進貨明細申報錄入流程相同。 四、 數據加工處理 先點擊“進貨出口數量關聯檢查”,如有“E、W”級別錯誤則返回“基礎數據采集”模塊,找到出錯處,用修改鍵修改,完成后應重新 “審核認可”,審核通過后再到“進貨出口數量關聯檢查”模塊進行審核,當檢查無“E、W”級別錯誤時,再點擊“換匯成本檢查”對 換匯成本進行檢查。當以上兩個檢查模塊均審核通過后,方可點擊“ 生成預申報數據”,生成預申報盤。通過網上預申報或將預申報軟盤在每月的11日---15日到國稅進出口申報窗口進行預申報。 五、 預審反饋處理 如預審未通過,則將稅務機關反饋信息通過“預審反饋信息讀入”,并在“退稅預審信息處理”中查看和處理。 如預審通過,則在“預審反饋處理”下做“確認正式申報數據”。 六、 退稅正式申報 進入本模塊下“查詢本次申報數據”中的“退稅匯總申報錄入”菜單,根據系統提示錄入匯總表,并通過“打印報表”(工具欄右上方紅 色按鍵)打印匯總表。同時分別在“查詢本次申報數據”中的“進貨明細申報數據查詢“和”出口明細申報數據查詢“菜單中的”擴展功 能“下打印進貨明細表和出口退稅明細表。 以上工作全部完成后,點擊“生成退稅申報軟盤”生成正式申報盤上報國稅。 已作正式申報的數據需撤消申報,可在“審核反饋處理”中“已申報出口明細數據查詢”中,通過工具欄“認可申報”轉為代申報。
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